MAX BAU GmbHLiquidated

68623 Lampertheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Landau HRB 31515
Registered
5/26/2014
Industry
Activities of holding companiesDevelopment of building projects for other buildings and constructionsDevelopment of building projects for residential buildings
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten aller Art einschließlich Abbrucharbeiten, sowie die Ausführung von Maler- und Trockenbauarbeiten, Dachdeckerarbeiten, sowie die Ausführung von Einbau- und Montagearbeiten und aller Nebentätigkeiten in diesem Zusammenhang, je soweit es hierfür keiner besonderen gesetzlichen Genehmigung bedarf. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die den Unternehmensgegenstand fördern. Sie darf insbesondere gleichartige oder ähnliche Unternehmen in jeder zulässiger Rechtsform errichten, erwerben, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf Zweigniederlassungen errichten.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Weinstraße 78, 67480 Edenkoben
€25,000
100.00%

Financial Report

MAX BAU GmbH

Germersheim (vormals: Bellheim)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz 31. Dezember 2014

Aktiva in EUR

A. Anlagevermögen  
I. Immaterielle Vermögensgegenstände  
3. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00
II. Sachanlagen  
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 72.634,80
00320 Pkw 17.911,43
00350 Lkw 24.431,48
00380 Sonstige Transportmittel 12.638,89
00440 Werkzeuge 9.846,01
00485 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten 7.806,99
Summe II. Sachanlagen 72.634,80
Summe A. Anlagevermögen 72.634,80
B. Umlaufvermögen  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 82.614,50
01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 82.614,50
4. sonstige Vermögensgegenstände 22.371,28
01525 Kautionen 2.920,00
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 821,87
01789 Umsatzsteuer laufendes Jahr 18.629,41
Summe II. Forderungen und sonstige  
Vermögensgegenstände 104.985,78
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 39.839,14
01000 Kasse 12.950,22
01200 Bank 26.888,92
Summe B. Umlaufvermögen 144.824,92
Summe Aktiva 217.459,72

Passiva in EUR

 
A. Eigenkapital  
I. Kapital  
Gezeichnetes Kapital  
00800 Gezeichnetes Kapital 25.000,00
Summe I. Kapital 25.000,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 53.079,75
Summe A. Eigenkapital 78.079,75
C. Rückstellungen  
2. Steuerrückstellungen 13.125,00
00957 Gewerbesteuerrückstellung 6.078,00
00963 Körperschaftsteuerrückstellung 7.047,00
3. sonstige Rückstellungen 9.500,00
00972 Rückstellungen für Erfüllung der Aufbewahrungsfrist 1.000,00
00974 Rückstellungen für Gewährleistungen 5.000,00
00977 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 3.500,00
Summe C. Rückstellungen 22.625,00
D. Verbindlichkeiten  
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 67.443,44
00630 Peugeot Bank 17.443,44
00640 Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre 50.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 39.388,98
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 39.388,98
8. sonstige Verbindlichkeiten 9.922,55
00730 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 1.000,00
01576 Abziehbare Vorsteuer 19 % -75.746,50
01577 Abziehbare Vorsteuer § 13 b UStG 19 % -64.605,20
01700 Sonstige Verbindlichkeiten 8.025,59
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 2.200,59
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer 490,50
01742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit -2.440,55
01776 Umsatzsteuer 19 % 18.062,72
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen 58.330,20
01787 Umsatzsteuer nach § 13 b UStG 19 % 64.605,20
Summe D. Verbindlichkeiten 116.754,97
Summe Passiva 217.459,72

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR zum 31. Dezember 2014

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  
Umsatzerlöse 992.943,54
08337 Erlöse aus Leistungen nach § 13 b UStG 903.348,25
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer 97.079,51
08736 Gewährte Skonti 19 % USt -2.012,56
08741 Gewährte Skonti aus Leistungen nach § 13 b UStG -5.471,66
Materialaufwand -631.825,75
03000 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe -129,61
03106 Fremdleistungen 19% Vorsteuer -650,00
03120 Bauleistungen § 13 b 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer -340.027,42
03400 Wareneingang - 19 % Vorsteuer -294.072,90
03736 Erhaltene Skonti - 19 % Vorsteuer 5.518,64
03800 Bezugsnebenkosten -2.464,46
Personalaufwand -188.967,75
04110 Löhne -116.748,43
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen -51.008,18
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft -4.404,96
04160 Versorgungskassen -8.257,76
04190 Aushilfslöhne -2.137,98
04198 Lohnsteuern für Arbeitnehmer -6.410,44
Abschreibungen -5.887,44
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen -895,09
04832 Abschreibungen auf Kfz -3.481,33
04862 Abschreibung Sammelposten GWG -1.511,02
Andere betriebl. Aufwendungen  
Raumkosten -14.934,84
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) -14.414,00
04240 Gas, Strom, Wasser -403,36
04250 Reinigung -117,48
Versicherungen, Beiträge und Abgaben -2.544,89
04360 Versicherungen -662,58
04380 Beiträge -305,00
04381 Gebühren -1.524,76
04396 Abzugsf. Verspätungszuschlag und Zwangsgelder -52,55
Reparaturen und Instandhaltungen -240,04
04805 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. -128,80
04809 Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen -111,24
Fahrzeugkosten -28.092,73
04500 Fahrzeugkosten -303,76
04520 Kfz - Versicherungen -2.423,73
04530 Diesel Laufende Kfz - Betriebskosten -13.005,86
04540 Kfz- Reparaturen -847,15
04570 Mietleasing Kfz -10.174,13
04580 Sonstige Kfz - Kosten -386,90
04595 Fremdfahrzeugkosten -951,20
Werbe- und Reisekosten -155,04
04650 Bewirtungskosten -85,04
04655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben aus Werbe- und Repräsentationskosten -70,00
Kosten der Warenabgabe -8.945,31
04760 Vermittlungsprovision -3.945,31
04790 Aufwand für Gewährleistungen -5.000,00
verschiedene betriebliche Kosten -39.910,78
04810 Mietleasing (bewegliche Wirtschaftsgüter) -13.981,04
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.299,09
04905 Sonstige betriebt. u. regelm. Aufwendungen -5.160,66
04910 Porto -263,23
04920 Telefon -2.120,14
04925 Telefax und Internetkosten -45,04
04930 Bürobedarf -510,92
04950 Rechts- und Beratungskosten -3.680,00
04955 Buchführungskosten -4.358,91
04969 Aufwand Abraum- und Abfallbeseitigung -1.381,70
04970 Kosten des Geldverkehrs -207,60
04980 Sonstiger Betriebsbedarf -2.875,51
04985 Werkzeuge und Kleingeräte -2.026,94
Summe Andere betriebl. Aufwendungen -94.823,63
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3.043,22
02120 Zinsaufwendungen für lfr. Verbindlichkeiten -3.043,22
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 68.395,75
Steuern vom Einkommen und Ertrag -13.125,00
02200 Körperschaftsteuer -6.680,00
02208 Solidaritätszuschlag -367,00
04320 Gewerbesteuer (Vorauszahlung) -6.078,00
Sonstige Steuern -2.191,00
04510 Kfz - Steuern -2.191,00
Gesamt 53.079,75
Jahresüberschuss 53.079,75

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR 217.459,72 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von EUR 53.079,75 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2014 nachgewiesen.

 

Germersheim, den 17.08.2016

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