Master Data

Registry
Register court Hamm HRB 9996
Registered
11/28/2007
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesLogistics service activities
Purpose
- die Herstellung und Entwicklung sowie der Handel von EDV-Software und die Erbringung von IT-Dienstleistungen jeder Art, - der Betrieb eines Tonstudios mit Übernahme aller hiermit verbundenen Dienstleistungen, - der Transport und die Logistik von beweglichen Gütern mit Ausnahme genehmigungspflichtiger Tätigkeiten nach dem GüKG. - An- und Verkauf von Soft- und Hardwareprodukten sowie Zubehör und anderen EDV-Produkten, Mulitmediaprodukten.

History

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Management

NameRole
Managing Director
Christoph Kreiterling
since 3/23/2020
Managing Director

Holdings

NameOwnership
95.00%

Financial Report

Comudex GmbH

Osnabrück

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.900,00 2.095,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 399,00 0,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 399,00 0,00
II. Sachanlagen 900,00 1.494,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 900,00 1.494,00
III. Finanzanlagen 601,00 601,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 601,00 601,00
B. Umlaufvermögen 13.649,35 18.939,89
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.449,24 14.398,70
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 8.616,36 7.049,87
2. sonstige Vermögensgegenstände 2.832,88 7.348,83
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.200,11 4.541,19
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 27.198,43 21.372,71
Bilanzsumme, Summe Aktiva 42.747,78 42.407,60

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 46.372,71 47.184,62
III. Jahresfehlbetrag 5.825,72 -811,91
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 27.198,43 21.372,71
B. Rückstellungen 1.700,00 2.400,00
1. sonstige Rückstellungen 1.700,00 2.400,00
C. Verbindlichkeiten 41.047,78 40.007,60
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 25.762,41 27.054,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 25.762,41 27.054,70
2. sonstige Verbindlichkeiten 15.285,37 12.952,90
davon aus Steuern 4.229,56 5.311,12
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 5.763,94 5.584,82
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 15.285,37 12.952,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 42.747,78 42.407,60

Anhang

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung erfolgte nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften. Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs­kosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert. Von der Vereinfachungsregel zur Übernahme der steuerrechtlichen Sofortabschreibung der geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Erkennbare Risiken werden durch Wertberichtigungen ausreichend berücksichtigt.

Die liquiden Mittel entsprechen dem Nennwert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren und latenten Risiken und Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Einzelerläuterungen

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen
Das Anlagevermögen ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind durch Summen- und Saldenlisten belegt. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht. Zweifelhafte Forderungen bestehen nicht.

Gezeichnetes Kapital
Das Stammkapital der Gesellschaft ist in voller Höhe eingezahlt.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind in Summen- und Saldenlisten zusammengestellt.

Langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.


Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen wurden Skonti und andere Erlösschmälerungen abgesetzt.

Die planmäßige Abschreibung erfolgte linear unter Beachtung der branchenüblichen oder betriebsbedingten Nutzungsdauer.

Außerplanmäßige Abschreibungen oder Wertberichtigungen wurden 2011 nicht vorgenommen.

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind alle Aufwendungen erfasst, die nicht gesondert auszuweisen sind. Hierbei handelt es sich vor allem um Raumkosten, Versicherungen, Instandhaltungsaufwendungen, Fahrzeugkosten, Werbe- und Reisekosten, Mietaufwendungen sowie um sonstige Kosten.

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Im Wirtschaftsjahr 2011 waren fünf Personen beschäftigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn
Christoph Kreiterling geführt.

Auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung betätigt sich die Gesellschaft nicht.

Die Gesellschaft ist buchhalterisch überschuldet. Das Jahresergebnis ist aufgrund geschlossener Kontrakte ausgeglichen, so dass die Überschuldung leicht rückläufig ist. Auch für das kommende Geschäftsjahr wird mit einem weiteren Überschuss gerechnet.

Osnabrück, 10. Januar 2013
Comudex GmbH
Christoph Kreiterling

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