System-Pro GmbHLiquidated

66740 Saarlouis, DEU

Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 16424
Registered
5/31/2007
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesComputer facilities management activities
Purpose
Die Erbringung von Supportleistungen, der Austausch von Komponenten, Wartung von Systemen, Handel mit Hard- und Software, Programmierung und Erstellung von Websites, Webshops, Durchführung von Schulungen im Computerbereich, Projektmanagement und Computernotdienst.

History

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Management

NameRole
Andreas Horst Herrmann
since 9/22/2016
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

System-Pro GmbH

Saarlouis

Bilanz zum 31. Dezember 2011

System-Pro GmbH, Saarlouis

Aktiva

EUR
A. Anlagevermögen  
II. Sachanlagen  
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.583,77
00500 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.044,41
00540 Lkw 33,19
00640 Ladeneinrichtung 306,50
00650 Büroeinrichtung 480,61
00670 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis EUR 410 509,06
00690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -790,00
Summe II. Sachanlagen 12.583,77
Summe A. Anlagevermögen 12.583,77
B. Umlaufvermögen  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.661,17
01200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.799,17
01240 Zweifelhafte Forderungen 2.862,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 2.983,89
03845 USt frühere Jahre 2.983,89
Summe II. Forderungen und sonstige  
Vermögensgegenstände 9.645,06
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 6.282,77
01600 Kasse 628,87
01610 Kasse Lebach 1,50
01800 Bank 2.312,40
03160 Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre 3.340,00
Summe B. Umlaufvermögen 15.927,83
Summe Aktiva 28.511,60
Passiva  
  EUR
A. Eigenkapital  
I. Kapital  
Gezeichnetes Kapital  
02000 Festkapital 25.000,00
Variables Kapital  
Einlagen/Entnahmen -20.651,23
02200 Sonderausgaben beschränkt abzugsfähig -20.651,23
Summe Variables Kapital -20.651,23
Summe I. Kapital 4.348,77
IV. Gewinn- und Verlustvortrag -20.179,13
02978 Verlustvortrag vor Verwendung -20.179,13
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -26.248,63
Summe A. Eigenkapital -42.078,99
B. Rückstellungen  
II. Rückstellungen  
2. Steuerrückstellungen -1.309,29
03814 Umsatzsteuer nicht fällig, EG-Lieferungen 19 % -28,97
03816 Umsatzsteuer nicht fällig 19 % -1.280,32
Summe II. Rückstellungen -1.309,29
Summe B. Rückstellungen -1.309,29
C. Verbindlichkeiten  
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 3.029,74
03272 Erhaltene Anzahlungen 19 % USt. 3.029,74
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 2.535,00
03300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.535,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 66.335,14
01401 Anrechenbare Vorsteuer 7 % -4,91
01406 Anrechenbare Vorsteuer 19 % -10.742,80
03510 Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern 47.749,74
03564 Darlehen - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre 3.340,00
03806 Umsatzsteuer 19 % 16.232,47
03820 Umsatzsteuervorauszahlungen -278,95
03841 USt Vorjahr 10.039,59
Summe C. Verbindlichkeiten 71.899,88
Summe Passiva 28.511,60

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR 28.511,60 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von EUR -26.248,63 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2011 nachgewiesen.

 

Saarlouis, den 28.05.2013

Anhang Zum 31. Dezember 2011

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung erstellt und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibung bewertet. Die Nutzungsdauer orientiert sich an den steuerlichen Abschreibungstabellen.

Die Forderungen sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger Beurteilung notwendigen Betrags angesetzt. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

3. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Im Sinne von § 267 HGB ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Das Anlagevermögen hat sich wie folgt entwickelt:

Anschaffungs-/Herstellungskosten 12.437,56
Abgänge 1.198,29
Abschreibungen 7.628,27
Stand am 31.12.2011 3.611,00
Stand am 31.12.2010 5.738,00
Die Jahresabschreibungen 2011 betrugen 1.530,00

4. Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag i. H. von 26.248,63 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

5. Sonstige Angaben

Gegenüber dem Gesellschafter besteht eine Verbindlichkeit in Höhe von 47.749,74 €.

Vollständigkeitserklärung

Der Unterzeichnende, Herr Andreas Herrmann, als alleinvertretungsberechtigter Gesellschafter - Geschäftsführer - erklärt hiermit folgendes:

Nach meiner Überzeugung sind alle vorhandenen Vermögenswerte und alle für die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen enthalten.

Ferner sind nach meiner Überzeugung alle Geschäftsvorfälle ordnungsgemäß verbucht. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind oder deren Auswirkungen den Vermögensstand bzw. das Betriebsergebnis der Gesellschaft zum obigen Zeitpunkt des Stichtages wesentlich beeinflussen können, liegen nicht vor.

Die Gesellschaft übernimmt die allgemeine Verantwortung der Vollständigkeit und der Bewertung der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte und Schulden.

 

Saarlouis, den 27.05.2013

Andreas Herrmann, Geschäftsführer

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