SENKO Handels-GmbHLiquidated

59065 Hamm, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamm HRB 2401
Registered
12/23/1998
Industry
Agents involved in the sale of electrical household appliancesWholesale of electrical household appliancesAgents involved in the sale of audio and video equipment
Purpose
Der Einkauf und der Verkauf von elektrotechnischen Anlagen sowie sämtliche damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernder Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Romuald Siatecki
since 2/9/2017
Liquidator

Financial Report

SENKO Handels-GmbH

Hamm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 28.000,00 42.000,00
B. Anlagevermögen 4.513,00 4.129,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 10,00
II. Sachanlagen 4.512,00 4.119,00
C. Umlaufvermögen 194.074,31 390.985,17
I. Vorräte 5.258,77 2.250,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 182.787,26 313.571,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.028,28 75.164,14
D. Rechnungsabgrenzungsposten 308,00 308,00
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 93.122,98 9.895,08
Bilanzsumme, Summe Aktiva 320.018,29 447.317,25

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 5.905,17 5.905,17
III. Verlustvortrag 41.800,25 55.413,43
IV. Jahresfehlbetrag 83.227,90 -13.613,18
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 93.122,98 9.895,08
B. Rückstellungen 15.048,00 41.132,00
C. Verbindlichkeiten 304.970,29 406.185,25
Bilanzsumme, Summe Passiva 320.018,29 447.317,25

Anhang für das Geschäftsjahr 2007



der

SENKO Handels-GmbH

I. Allgemeine Vorbemerkung
  
 Angaben zur Gliederung und Vergleichbarkeit
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2007 der SENKO Handels-GmbH sind die Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften über die Gliederung und den Ausweis der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung beachtet worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Sachanlagen
 Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten vermindert um planmässige lineare Abschreibung unter Zugrundelegung unterschiedlicher Nutzungsdauern bewertet.

 Die Anschaffungskosten umfassen auch die einzelnen zuzuordnenden Anschaffungsnebenkosten und nachträgliche Anschaffungsnebenkosten. Anschaffungspreisminderungen wurden abgesetzt.

 Die Abgänge wurden zu Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibung zum Zeitpunkt ihres Abgangs ausgebucht.

 Die im Geschäftsjahr angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben

2. Vorräte
 Die unter den Vorräten ausgewiesenen fertigen Erzeugnisse und Waren sind zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips ( Abschläge wegen langer Lagerdauer ) bewertet.
 
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zu Nennwerten i.H.v. € 156.225,12 angesetzt.
 
4. Sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel
 Der Ansatz der übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie der liquiden Mittel erfolgte zu Nennwerten.
  
5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Geleistete Vorauszahlungen für künftige Zeiträume sind zeitanteilig abgegrenzt.

6. Rückstellungen
 Beim  Ansatz der Rückstellungen wurde den erkennbaren Risiken und  ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie sind in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

7. Verbindlichkeiten
 Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
  
8. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Erhaltene Vorauszahlungen für künftige Zeiträume sind zeitanteilig abgegrenzt.

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

1. Sachanlagen
 Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem beigefügten  Anlagengitter zu entnehmen.

2. Rückstellungen
 Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die voraussichtlichen Aufwendungen für bestehende Aufbewahrungskosten, für Prozesskosten, für Garantieverpflichtungen und Jahresabschluss-  und Prüfungskosten.

3. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Durch die zu erwartende positive Auftragslage wird dieser Fehlbetrag in den nächsten zwei Jahren ausgeglichen.
   
IV. sonstige Angaben
   
Die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten betrug 3.

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2007 Herr Robert Siatecki und Herr Romuald Siatecki.

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