H. Brunner Verwaltungs-GmbHLiquidated

80937 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 86003
Registered
11/24/1988
Industry
Management activities of other holding companiesManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisOther activities of head offices
Purpose
Verwaltung von Vermögensgegenständen aller Art.

History

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Management

NameRole
Hermann Brunner
since 2/8/2013
Liquidator

Financial Report

H. Brunner Verwaltungs-GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

737,77

717,15

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

28.603,85

50.832,34

C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

213.056,38

197.635,51

Summe Aktiva

242.394,00

249.185,00



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital


25.564,59


25.564,59

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Verlustvortrag/Verlustvortrag

223.200,10

204.760,39

V. Jahresfehlbetrag/Jahresfehlbetrag

15.420,87

18.439,71

B. Rückstellungen

242.394,00

249.185,00

C. Verbindlichkeiten

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

242.394,00

249.185,00

ANHANG

ANWENDUNG DES BILANZRICHTLINIEN-GESETZES

1 Auf den vorliegenden Jahresabschluss waren die Vorschriften der §§ 242, 264 ff HGB anzuwenden. Die Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

2 Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet, dabei wird die lineare und die degressive Methode angewandt. Auf Zugänge wird im ersten Halbjahr die volle, im zweiten Halbjahr die halbe Jahresabschreibung vorgenommen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennwerten bilanziert.

3 Bei der Bemessung der Rückstellungen werden die erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten berücksichtigt. Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

4 Die Forderungen und Vermögensgegenstände hatten am Bilanzstichtag eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

ERLÄUTERUNG DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Sonstige betriebliche Aufwendungen

5 Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Kosten für Versicherungen, Mieten, Instandhaltung und Rechts- und Beratungskosten.

SONSTIGE ANGABEN

Ergebnisverwendung

6 Es wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

 

gez. Hermann Brunner

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