Master Data

Registry
Register court Bad Homburg HRB 3318
Registered
5/21/1986
Industry
Agents involved in the sale of machinery (except agricultural and office machinery) and industrial equipment n.e.c.Manufacture of machinery for paper and paperboard productionWholesale of machine tools
Purpose
An- und Verkauf von Maschinen und Ersatzteilen aller Art im In- und Ausland; insbesondere für die Zellstoff- und Papierindustrie. Vermittlung von An- und Verkäufen von Maschinen und Ersatzteilen aller Art im In- und Ausland für Dritte. Technische Beratung und Betreuung von Industrieprojekten, insbesondere für die Zellstoff- und Papierindustrie.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Financial Report

CP Engineering GmbH

Oberursel (Taunus)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 9.004,00 17.104,00
I. Sachanlagen 9.004,00 17.104,00
B. Umlaufvermögen 1.602.638,96 1.986.820,98
I. Vorräte 812,41 667,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 48.485,26 76.176,15
III. Wertpapiere 225.938,82 235.141,87
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.327.402,47 1.674.835,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten 751,00 755,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.612.393,96 2.004.679,98

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 1.215.515,33 1.497.223,89
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 1.189.950,74 1.471.659,30
B. Rückstellungen 246.299,78 369.189,14
C. Verbindlichkeiten 150.578,85 138.266,95
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.612.393,96 2.004.679,98

Anhang

 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der CP Engineering GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen Euro 231.634,00

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

   Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 20.162,72 (Vorjahr: Euro 26.373,39).

Pensionsrückstellungen

Zur Bewertung der Pensionsrückstellung wurde die PUC-Methode angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:
  

Zinssatz
4,90
%
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen
0,00
%
zugrunde gelegte Sterbetafel
Richttafel 2005 G von Klaus Heubeck
 


Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 150.578,85 (Vorjahr: Euro 138.266,95).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer
Herr Chandrasekhar Padmanabhan
 
 


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
101.068,67


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Oberursel, 17.10.2014
 
Chandrasekhar Padmanabhan

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.10.2014 festgestellt.

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