SITA GmbHLiquidated

04299 Leipzig, DEU

Master Data

Registry
Register court Leipzig HRB 22575
Registered
8/22/1979
Industry
Engineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructureEngineering activities for technical building equipmentEngineering activities for structural design
Purpose
Erbringung von Ingenieurleistungen, insbesondere die Erstellung von Bau- und Werkplänen aller Art sowie die Bauüberwachung und Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Erstellung von Bauvorhaben gefordert werden, wie die Bauabrechnung, Bauüberwachung. Außerdem ist Gegenstand des Unternehmens das Betreiben von Gaststätten sowie Werbemaßnahmen aller Art, wie Grafikdesign, Webdesign, Print- und Onlinemedien.

History

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Management

NameRole
Jens-Peter Gräf
since 9/30/2014
Liquidator

Financial Report

SITA GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.09.2007 bis zum 31.08.2008

Bilanz

Aktiva

31.8.2008
EUR
31.8.2007
EUR
A. Anlagevermögen 37.468,00 49.247,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1,00
II. Sachanlagen 37.417,00 49.193,00
III. Finanzanlagen 51,00 53,00
B. Umlaufvermögen 50.644,25 40.404,96
I. Vorräte 32.500,00 32.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17.674,58 7.555,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 469,67 349,06
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 191.539,28 159.354,13
Bilanzsumme, Summe Aktiva 279.651,53 249.006,09

Passiva

31.8.2008
EUR
31.8.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60
II. Verlustvortrag 184.918,73 157.184,69
III. Jahresfehlbetrag 32.185,15 27.734,04
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 191.539,28 159.354,13
B. Rückstellungen 1.500,00 800,00
C. Verbindlichkeiten 278.151,53 248.206,09
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 110.801,31 118.261,97
Bilanzsumme, Summe Passiva 279.651,53 249.006,09

Anhang


1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der SITA GmbH wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften erstellt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


1.1 Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im wesentlichen an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet. Die Bilanzierungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Von den sonstigen Vermögensgegenständen und sonstigen Verbindlichkeiten entstanden keine wesentlichen Posten rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.


1.2 Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Die Gesellschaft nimmt steuerliche Bewertungswahlrechte wahr und übernimmt diese - soweit zulässig - in ihre Handelsbilanz. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.


Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Die Zugänge zum Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten bilanziert. Das Anlagevermögen wurde linear entsprechend der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Bewertung der unfertigen Erzeugnisse erfolgte zu Herstellungskosten gem. § 255 Abs. 2 HGB.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken waren nicht vorhanden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.


2. Sonstige Pflichtangaben


Mitglieder des Geschäftsführungsorgans § 285 Nr. 10 HGB

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung wahrgenommen durch:

Herr Jens Peter Gräf, Leipzig


Die Geschäftsführung
gez. Jens Peter Gräf


Leipzig, den 22.12.2009
  

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