Manufacture of loaded electronic boards
Pumatec GmbH
Einsteinstraße 4, 74372 Sersheim, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Sebastian Hoffmann since 2/3/2021 | Managing Director |
Gudio Jacobi since 1/25/2007 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (3)
| Name | Ownership |
|---|---|
Guido Jacobi | 50.00% |
| 30.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
3 shareholders
GmbH structure
2 of 3 shown
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Pumatec GmbHSersheimJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
AnhangA. Allgemeine AngabenDer Jahresabschluss zum 31.12.2023 der Pumatec GmbH mit Sitz in 74372 Sersheim (Amts- gericht Stuttgart, HRB 721984) wurde nach den Vorschriften des dritten Buches des Handels- gesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften, den ergänzenden Vorschriften betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 274a, 276 und 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen. I. BilanzierungsmethodenIm Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungs- posten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben. II. BewertungsmethodenDie Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet: 1. Immaterielle VermögensgegenständeDie immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu 10 Jahren), bewertet. Selbst erstellte immaterielle Vermögengegenstände des Anlagevermögens wurden nicht aktiviert. 2. SachanlagenDie Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu den Anschaff-ungskosten oder Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu 10 Jahren), bewertet. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 800,00 wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im Anlagenspiegel im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wurde. 3. VorräteDie Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen. 4. Forderungen aus Lieferungen und LeistungenDie Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum jeweiligen Nennwert oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. 5. RückstellungenDie Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern. Die Rückstellung für latente Steuern beträgt € 0,00 (VJ 0,0 T€). 6. VerbindlichkeitenDie Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen bewertet. 7. Abschreibung immaterieller WirtschaftsgüterDie Abschreibung beträgt insgesamt € 6.888,09 € (VJ 10,5 T€). B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der BilanzI. AktivpostenGegenüber Geschäftsführer bestehen Forderungen € 36.287,89 € (VJ 50,9 T€) und sind i.H.v. 4.803,79 € (VJ 4,6 T€) innerhalb eines Jahres fällig. Die Tilgung betrug im Jahr 2023 insgesamt 14.685,33 €. Das Darlehen wird mit 2,5% verzinst und ist nicht besichert. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände i.H.v. € 330.940,21 (VJ 178,9 T€) sind innerhalb eines Jahres fällig. II. VerbindlichkeitenGegenüber Geschäftsführer bestehen keine Verbindlichkeiten € (VJ 0,0 T€). Die Verbindlichkeiten i.H.v. € 120.669,70 (VJ 164,2 €) haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. III. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle VerpflichtungenAm Abschlussstichtag bestanden folgende Haftungsverhältnisse gemäß § 285 Nr. 1b HGB: Von den Verbindlichkeiten sind € 0,00 (VJ 0,0 T€) gesichert. IV. SonstigesIm abgelaufenen Geschäftsjahr sind außergewöhnliche Erträge i.H.v. 0,00 € (VJ 0,0 T€) und außergewöhnliche Aufwendungen i.H.v. 0,00 € (VJ 0,0 T€) entstanden. C. Ergänzende AngabenI. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane(1) Geschäftsführer
(2) Geschäftsführer
(3) Geschäftsführer
D. Sonstige VerpflichtungenGemäß Gesellschafterbeschluss vom 12. Dezember 2024 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 genehmigt und festgestellt. Den Geschäftsführern wurde Entlastung erteilt. |
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