Uwe Kulecki GmbHLiquidated

12355 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 65733
Registered
9/8/2004
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessoriesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesWholesale of motorcycles, motorcycle parts and accessories
Purpose
Der Handel mit Lebensmitteln, Genußmitteln, Kfz-Ersatzteilen, Zubehör und Geschenkartikeln, Kraftstoffen und Ölen sowie die Durchführung von Kfz-Pflegedienstleistungen.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Uwe Kulecki
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Uwe Kulecki
45000
90.00%

Financial Report

Uwe Kulecki GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

2,00

2,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

163.447,24

162.303,11

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

5.142,20

2.253,21

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

168.591,44

164.558,32



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

135.713,66

133.791,40

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

3.434,41

1.922,26

B. Rückstellungen

3.275,17

2.920,00

C. Verbindlichkeiten

603,61

360,07

- davon mit einer Restlaufzeit

bis zu 1 Jahr

EUR 603,61 / VJ: 360,07

- davon aus Steuern

EUR 326,99 / VJ: 255,35

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

168.591,44

164.558,32

ANHANG

Grundsätzliches zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen. Die Gesellschaft macht von dem Wahlrecht gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch. Die Gesellschaft macht weiterhin von den größenabhängigen Erleichterungen gem.

§ 274 a HGB Gebrauch.

Die dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2008 zugrunde liegenden Ansatz-, Bewertungs- und Ausweismethoden werden unverändert fortgeführt. Die Geschäftsleitung geht von der Fortführung des Unternehmens aus (going concern). Gründe, die gegen die Fortführung sprechen, sind nicht erkennbar.

Außergewöhnliche Sachverhalte, über die zu berichten wäre, sind auch nach dem Abschlussstichtag nicht eingetreten.

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt.

Angaben zu den Posten des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft hat folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare und degressive Abschreibungen vermindert. Soweit erforderlich sind die niedrigen beizulegenden Werte angesetzt worden.

Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bilanziert und soweit notwendig, mit dem niedrigem beizulegenden Wert bewertet. Planmäßige Abschreibungen sind nicht durchgeführt worden.

Das Vorratsvermögen wurde mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und bewertet. Notwendige Abschreibungen auf den niedrigen beizulegenden Wert wurde, soweit erforderlich, vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bilanziert worden unter Berücksichtigung von notwendigen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.

Wertpapiere sind mit den Anschaffungskosten bilanziert und bewertet worden, sofern nicht eine Wertminderung auf den niedrigeren beizulegenden Wert zu berücksichtigen waren.

Kassenbestand, Bankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert zum Bilanzstichtag bewertet worden.

Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nominalbetrag des abzugrenzenden Aufwandes bilanziert und bewertet worden.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken. Die Bewertung erfolgte für Pensionsrückstellungen nach versicherungsmathematischen Gutachten.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen besteht der übliche Eigentumsvorbehalt.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert und bewertet worden.

Sonstige Angaben

Im Personalaufwand enthalten sind:

a) Löhne und Gehälter: 4.800,00 €

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und

für Unterstützung: 852,96 €,

davon für Altersversorgung: 0,00 €.

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestehen nicht.

Als Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr bestellt: Uwe Kulecki

Der Jahresabschluss wurde am 15.09.2010 festgestellt. Die Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, das Jahresergebnis des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2009 auf neue Rechnung vorzutragen.

12355 Berlin, den 28.12.2010

Uwe Kulecki

Geschäftsführer

 

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