dotcom Xperience GmbHLiquidated

20251 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 129564
Registered
2/7/2008
Industry
Management activities of other holding companiesActivities of holding companiesAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spirits
Purpose
das Halten und die Verwaltung der Komplementärbeteiligung an der B&S OnlineConsult GmbH & Co. KG sowie die Erbringung von Geschäftsführungsleistungen an dieselbe. Ferner die Konzeption, Erstellung,der Vertrieb und Betrieb von lnternetportalen sowie der Handel mit Datensätzen.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€12,500
50.00%
€12,500
50.00%

Financial Report

dotcom Xperience GmbH

Oststeinbek

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 135,00 273,00
I. Sachanlagen 135,00 273,00
B. Umlaufvermögen 9.713,35 10.340,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.717,00 8.216,18
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 996,35 2.124,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva 9.848,35 10.613,40

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 8.809,08 8.540,17
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 3.959,83 5.392,11
III. Jahresüberschuss 268,91 1.432,28
B. Rückstellungen 1.000,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 39,27 1.073,23
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 39,27 1.073,23
Bilanzsumme, Summe Passiva 9.848,35 10.613,40

Anhang


Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der dotcom Xperience GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht grundsätzlich den Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB.
Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht aufgeführt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.
Vorräte werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. niedrigeren Tageswerten bewertet.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tages-werte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wird das in der Branche gebräuchliche Gesamtkostenverfahren gewählt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Der Betrag der Verbindlichkeiten und der Sicherungsrechte
Die Gesamtverbindlichkeiten betrugen insgesamt EUR 39,27.
Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von EUR 39,27.
Davon mit einer Restlaufzeit bis zu fünf Jahren in Höhe von EUR 0,00.
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00.
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.
Verlustvortrag
Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 268,91 wird mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von EUR 3.959,83 saldiert.
Feststellung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss wurde am 08. Oktober 2012 festgestellt.
Der Jahresabschluss wurde am 08. Oktober 2012 gebilligt.
Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
In der Gesellschafterversammlung vom 08. Oktober 2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Erster Geschäftsführer: Wolfgang Schürholt  ausgeübter Beruf:  Kaufmann
Weiterer Geschäftsführer: Thomas Bargemann ausgeübter Beruf:  Kaufmann
Unterschrift der Geschäftsleitung
Hamburg, 08. Oktober 2012

__________________________          __________________________
     gez. Wolfgang Schürholt                      gez. Thomas Bargemann
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.10.2012 festgestellt.

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