Master Data

Registry
Register court Paderborn HRB 4048
Registered
4/26/2002
Industry
Finishing of wooden productsManufacture of non-electric domestic appliancesManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Endmontage von Fertigprodukten.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

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Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Delbrück
€24,000
96.00%

Financial Report

Haus & Dream GmbH

Delbrück

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 5.741,00 2.354,00
I. Sachanlagen 5.741,00 2.354,00
B. Umlaufvermögen 86.165,52 134.432,11
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 76.708,90 127.800,31
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.456,62 6.631,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 462,19 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 92.368,71 136.786,11

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 70.223,37 109.445,32
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -11.752,53 -11.752,53
2. eingefordertes Kapital 13.247,47 13.247,47
II. Gewinnvortrag 31.843,66 71.085,67
III. Jahresüberschuss 25.132,24 25.112,18
B. Rückstellungen 7.130,60 8.318,00
C. Verbindlichkeiten 15.014,74 19.022,79
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 15.014,74 19.022,79
Bilanzsumme, Summe Passiva 92.368,71 136.786,11

Anhang für das Geschäftsjahr 2011


der Haus & Dream GmbH

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.

Von den Vereinfachungsmöglichkeiten gem. § 280 HGB macht die Gesellschaft Gebrauch.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Vorjahresvergleichszahlen wurden auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten bilanziert.
Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu fünf Jahren), bewertet.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um Abschreibungen (Nutzungsdauern zwischen zwei und 33 Jahren) angesetzt.

Wirtschaftsgüter mit einem von bis zu 410,00 EUR werden sofort abgeschrieben. Für in den Vorjahren angeschaffte Wirtschaftsgüter mit einem Wert zwischen 150,00 EUR und 1.000,00 EUR wurde ein Sammelposten gebildet, der bis zu seiner Auflösung (insgesamt 5 Jahre) fortgeführt wird.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse wurden zu Herstellungskosten (Einzelkosten, angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten, allgemeine Verwaltungskosten) bewertet.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Alle Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

2. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betragen 0,00 EUR.

3. Haftungsverhältnisse
 Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften oder ähnliche Verpflichtungen.

Delbrück, den 12.03.2013

Die Geschäftsführerin

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 72.800,62 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 117.112,34 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.03.2013 festgestellt.

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