binauric SELiquidated

85399 Hallbergmoos, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 197500
Previous
Blitz 11-262 SE
Registered
3/7/2012
Industry
Other information technology and computer service activitiesManufacture of consumer electronicsComputer consultancy activities
Purpose
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von IT gestützten Endgeräten, Software und Zubehör aller Art sowie zugehörige Dienstleistungen, insbesondere im Audiobereich.

History

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Management

NameRole
Detlef Wiese
since 6/11/2012
Managing Director

Financial Report

binauric SE

Hallbergmoos

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Bilanz

AKTIVA

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 1.656.772,95 339.653,91
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.590.264,43 326.079,35
II. Sachanlagen 66.508,52 13.574,56
B. Umlaufvermögen 1.538.035,35 3.406.925,31
I. Vorräte 169.853,60 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.272,31 14.034,38
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.354.909,44 3.392.890,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 690.719,34 888.978,23
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 56.297,09 0,00
Bilanzsumme, Aktiva 3.941.824,73 4.635.557,45

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 717.634,99
I. Gezeichnetes Kapital 120.000,00 120.000,00
Bedingtes Kapital 28.000,00 28.000,00
II. Kapitalrücklage 986.741,80 986.741,80
III. Verlustvortrag -389.106,81 0,00
IV. Jahresfehlbetrag -773.932,08 -389.106,81
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 56.297,09 0,00
B. Rückstellungen 54.519,20 26.885,95
C. Verbindlichkeiten 3.887.305,53 3.891.036,51
Bilanzsumme, Passiva 3.941.824,73 4.635.557,45

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde nach den Vorschriften des HGB und den ergänzenden Bestimmungen des AktG aufgestellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurde zum Teil Gebrauch gemacht.

II. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Selbst geschaffene immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in der Entwicklungsphase wurden mit den angefallenen Herstellungskosten angesetzt. Entgeltlich erworbene Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen aktiviert.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern mit Anschaffungskosten von jeweils unter € 410,00 wurde von der Sofortabschreibung nach § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten bilanziert.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und wurden in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag passiviert.

III. Erläuterungen zu Bilanzpositionen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Das Grundkapital zum 31. Dezember 2013 in Höhe von € 120.000,00 besteht aus 120.000 Stückaktien, die auf den Namen lauten.

In der Hauptversammlung vom 01. Juni 2012 wurde das Grundkapital um bis zu € 28.000,00, eingeteilt in bis zu 28.000 auf den Namen lautende Stückaktien, durch Ausgabe von Schuldverschreibungen in Höhe von € 3.800.000 bedingt erhöht.

Die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen erhalten das Recht, die Wandelschuldverschreibungen bis zum 31. Dezember 2016 unter Verzicht auf eine bare Zuzahlung in neue Aktien der Gesellschaft umzutauschen.

Als Ausgabebetrag sind

a. für die Ausgabe von 21.000 neuen Stückaktien die Wandelschuldverschreibung über € 2.850.000 einzuliefern.

b. für die Ausgabe der 7.000 neuen Stückaktien die Wandelschuldverschreibung über € 950.000 einzuliefern.

Die Kapitalrücklage enthält Beträge, die bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen für Wandlungsrechte zum Erwerb von Aktien der binauric S. E. erzielt wurden. Im Rumpfgeschäftsjahr 2012 wurde der Kapitalrücklage aus diesem Grund ein Betrag in Höhe von T€ 987 zugeführt.

Die Rückstellungen beinhalten überwiegend die Urlaubsrückstellungen und Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von T€ 87 (Vj. T€ 91) eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr und in Höhe von T€ 3.800 eine Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren.

Verbindlichkeiten aus Steuern bestehen in Höhe von T€ 11 (Vj. T€ 14).

IV. Sonstige Angaben

Ausschüttungssperre gem. § 268 Abs. 8 HGB:

Für selbst geschaffene immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens besteht eine Ausschüttungssperre in Höhe von T€ 1.548 (Vj. T€ 326).

Organe der Gesellschaft:

Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 waren:

- Dr. Klaus N. Naeve, Rechtsanwalt (Vorsitzender)

- Prof. Dr. Peter Vary, Diplom-Ingenieur

- Detlef Wiese, Diplom-Ingenieur, geschäftsführender Direktor (Chief Executive Officer)

Geschäftsführende Direktoren der Gesellschaft waren in 2013:

- Detlef Wiese, Diplom-Ingenieur, Haimhausen

Gesamtbezüge der Mitglieder des Verwaltungsrats:

Mit Ausnahme der geschäftsführenden Direktoren erhalten Mitglieder des Verwaltungsrats keine Bezüge im Sinne von § 285 Abs. 9 HGB.

Die Angabe zu den Gesamtbezügen der geschäftsführenden Direktoren unterbleibt gem. § 286 Abs. 4 HGB.

 

Hallbergmoos, den 05. März 2014

Der Geschäftsführer

Mit Beschluss vom 5. März 2014 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 festgestellt.

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