Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 211217
Registered
3/4/1980
Industry
Activities of holding companiesSnack bars and the likeOperation of terminal facilities for passenger transport, including bus stations
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Gaststätten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ulrich Wägerle e.K.
since 4/12/2006
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
50000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Restaurant Stumpenhof GmbH

Plochingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 96.821,00 126.004,50
I. Sachanlagen 90.321,00 119.504,50
II. Finanzanlagen 6.500,00 6.500,00
B. Umlaufvermögen 285.349,90 331.498,80
I. Vorräte 9.054,59 6.708,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 119.015,37 174.963,91
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 14.810,93 33.476,04
davon gegen Gesellschafter 14.810,93 33.476,04
III. Wertpapiere 24.469,07 24.219,33
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 132.810,87 125.607,56
Aktiva 382.170,90 457.503,30

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 200.350,72 268.375,73
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 142.811,14 163.793,52
III. Jahresüberschuss 31.974,99 79.017,62
B. Rückstellungen 109.424,62 104.587,44
C. Verbindlichkeiten 72.395,56 84.540,13
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 72.395,56 84.540,13
Summe Passiva 382.170,90 457.503,30

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firmenname laut Registergericht: Restaurant Stumpenhof GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Plochingen
Registergericht: Stuttgart
Register-Nr.: HRB 211217

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten.

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Gezeigt werden nur realisierte Wertsteigerungen.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Im Zuge des BilMoG wurde die Bewertung der Pensionsverpflichtung geändert. Hieraus ist ein Unterdeckungsbetrag in Höhe von EUR 73.074,00 entstanden der ratierlich mit 1/15 pro Jahr und somit in Höhe von EUR 4.871,60 pro Jahr aufgelöst wird.

IV. Angaben zur Bilanz:

Es bestehen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 14.810,93 (Vorjahr: 33.476,04).

Der Wert der Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 14.810,93 (Vorjahr: EUR 33.476,04).

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

EUR
Erfüllungsbetrag der Schulden 263.351,00
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte ohne BilMog Differenz 199.687,00
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte mit BilMog Differenz 204.558,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte 199.687,00
verrechnete Aufwendungen 9.502,00
verrechnete Erträge 7.228,00

Der ausschüttungsgesperrte Betrag gem. § 253 Abs. 6 HGB beträgt EUR 1.366,00.

Zur Bestimmung des Zeitwertes mit Hilfe allgemein anerkannter Bewertungsmethoden wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

Richttafeln 2018 G nach Dr. Klaus Heubeck
Rechnungszins 1,82 % (zehnjährig)
Rententrend 0,00 %
Bewertungsverfahren Modifiziertes Teilwertverfahren

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr beträgt EUR 72.395,56 (Vorjahr: EUR 84.540,13).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

V. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung:

Im Rahmen der Verrechnung von Planvermögen gem. § 246 Abs. 2 S. 2 HGB wurden nachfolgende Aufwendungen und Erträge verrechnet:

Aufwendungen: EUR 9.502,00 (Vorjahr: EUR 19.922,00)
Erträge: EUR 7.228,00 (Vorjahr: EUR 66.471,00).

VI. Sonstige Angaben:

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 33.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Plochingen, den 11.12.2024

sonstige Berichtsbestandteile

 

Plochingen, den 11.12.2024

gez. die Geschäftsführung

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 11.12.2024 festgestellt.

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