Teppich Ideen Handelsgesellschaft mbHLiquidated

45879 Gelsenkirchen, DEU

Master Data

Registry
Register court Gelsenkirchen HRB 2310
Registered
1/13/1997
Industry
Activities of holding companiesManufacture of carpets and rugsAgents involved in the sale of furniture
Purpose
a) Herstellung sowie der Handel mit Teppichen und Bodenbelägen aller Art b) Die Gesellschaft ist aber auch berechtigt, jede andere gewerbliche Tätigkeit auszuüben, die mit den zu a) aufgeführten Zwecken in Zusammenhang steht oder dem Unternehmensgegenstand dienlich ist c) Verwaltungen anderer Unternehmen der zu a) aufgeführten Geschäftszweige und Übernahme ihrer Geschäftsführung. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte betreiben, die zur Erreichung der vorgenannten Zwecke geeignet erscheinen mit Einschluß der Beteiligung an ähnlichen Unternehmen und/oder ihres Erwerbes.

History

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Management

NameRole
Hans-Dieter Krey
since 7/15/2009
Liquidator

Financial Report

Teppich Ideen Handelsgesellschaft mbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.06.2006 bis zum 31.05.2007

Bilanz

Aktiva

31.5.2007
EUR
31.5.2006
EUR
A. Anlagevermögen 2.681,00 6.282,50
I. Sachanlagen 2.681,00 6.282,50
B. Umlaufvermögen 285.831,60 270.509,45
I. Vorräte 104.372,90 112.037,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 167.864,90 151.074,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.593,80 7.397,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten 289,68 1.143,08
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 14.314,02 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 303.116,30 277.935,03

Passiva

31.5.2007
EUR
31.5.2006
EUR
A. Eigenkapital 0,00 1.417,84
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 24.146,75 -11.735,20
III. Jahresfehlbetrag 15.731,86 35.881,95
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 14.314,02 0,00
B. Rückstellungen 199.652,50 177.306,00
C. Verbindlichkeiten 103.463,80 99.211,19
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 103.463,80 94.209,89
Bilanzsumme, Summe Passiva 303.116,30 277.935,03

Anhang



1. Allgemeine Angaben

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht. Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.


2. Ansatz- und Bewertungsmethoden

Die Bewertungsverfahren entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Dabei sind folgende allgemeinen Bewertungsgrundsätze beachtet worden:
  

Bilanzklarheit

Bilanzwahrheit

Bilanzvollständigkeit

Bilanzidentität

Bilanzkontinuität

Prinzip der Vorsicht

Fortführung der Unternehmenstätigkeit (going-concern-Prinzip)

Einzelbewertung

Periodenabgrenzung


Die Erstellung vorliegender Bilanz erfolgte unter Beachtung der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften. Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das nicht abnutzbare Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten bewertet.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,- (geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden im Anlageverzeichnis als Zu- und Abgänge sowie gleichzeitig in dem Betrag der Abschreibungen des Geschäftsjahres erfasst.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag, die Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag aufgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
  

Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Ausleihungen zum Nennwert

unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten


Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages ausgewiesen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geboten ist und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben bzw. drohenden Verlusten. Alle erkennbaren Risiken wurden berücksichtigt.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.


3. Sonstige Angaben

Geschäftsführungsorgane:
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Hans-Dieter Krey geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

  

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