Simon
GmbH
Hamm
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
167.724,00 |
200.001,50 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
7.764,00 |
10.217,50 |
| II.
Sachanlagen |
159.800,00 |
189.624,00 |
| III.
Finanzanlagen |
160,00 |
160,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
294.766,56 |
354.956,54 |
| I.
Vorräte |
171.757,01 |
161.917,62 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
122.167,51 |
192.293,31 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
17.406,46 |
17.406,46 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
842,04 |
745,61 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
3.229,00 |
6.005,75 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
165.490,94 |
44.208,49 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
631.210,50 |
605.172,28 |
Passiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.600,00 |
25.600,00 |
| II.
Verlustvortrag |
69.808,49 |
-14.831,63 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
121.282,45 |
84.640,12 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
165.490,94 |
44.208,49 |
| B.
Rückstellungen |
13.805,00 |
17.699,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
616.158,69 |
587.473,28 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
487.883,69 |
481.875,82 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.246,81 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
631.210,50 |
605.172,28 |
Anhang
I. Allgemeine Vorbemerkung
Angaben zur Gliederung und Vergleichbarkeit
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.
Dezember 2009 der Simon GmbH sind die Vorschriften des HGB
für kleine Kapitalgesellschaften über die
Gliederung und den Ausweis der Posten der Bilanz und der
Gewinn- und Verlustrechnung beachtet worden.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
1. Sachanlagen
Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten
vermindert um planmässige lineare Abschreibung unter
Zugrundelegung unterschiedlicher Nutzungsdauern bewertet.
Die Anschaffungskosten umfassen auch die einzelnen
zuzuordnenden Anschaffungsnebenkosten und
nachträgliche Anschaffungsnebenkosten.
Anschaffungspreisminderungen wurden abgesetzt.
Die Abgänge wurden zu Anschaffungskosten
abzüglich aufgelaufener Abschreibung zum Zeitpunkt
ihres Abgangs ausgebucht.
2. Vorräte
Die unter den Vorräten ausgewiesenen fertigen
Erzeugnisse und Waren sind zu Anschaffungskosten unter
Berücksichtigung des Niederstwertprinzips
( Abschläge wegen langer Lagerdauer ) bewertet.
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden
zu Nennwerten angesetzt. Für die zweifelhaften
Forderungen wurde eine Einzelwertberichtigung gebildet. Zur
Deckung des allgemeinen Kreditrisikos wird eine
Pauschalwertberichtigung von 3 % des Forderungsbestandes
nach Kürzung der darin enthaltenen Mehrwertsteuer
vorgenommen.
4. Sonstige Vermögensgegenstände und liquide
Mittel
Der Ansatz der übrigen Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sowie der liquiden Mittel
erfolgte zu Nennwerten.
5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Geleistete Vorauszahlungen für künftige
Zeiträume sind zeitanteilig abgegrenzt.
6. Rückstellungen
Beim Ansatz der Rückstellungen wurde den
erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten
angemessen Rechnung getragen. Sie sind in der
Höhe bemessen, die nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
7. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
8. Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Erhaltene Vorauszahlungen für künftige
Zeiträume sind zeitanteilig abgegrenzt.
III. Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz
1
. Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die
voraussichtlichen Aufwendungen für bestehende
Urlaubsansprüche, für Garantieverpflichtungen und
Jahresabschluss- und Prüfungskosten.
2
. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Der Fehlbetrag ist durch die Gesellschafterkonten
0730 - 0740 in Höhe von insgesamt 94.334,92 €
abgedeckt. Es besteht eine qualifizierte
Rangrücktrittserklärung.
IV.
Sonstige Angaben
Die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten
betrug 19.
Geschäftsführer der Gesellschaft waren im
Geschäftsjahr 2009 Herr Bernd Simon und Herr Uwe
Simon.
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2009 -
31.12.2009
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 94.334,92 EUR.
1.1.2008 -
31.12.2008
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 79.532,79 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2011 festgestellt.
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