Master Data

Registry
Register court Gelsenkirchen HRB 5807
Registered
6/24/1997
Industry
Plumbing, heat and air-conditioning installationWholesale of plumbing and heating equipment and suppliesTrade of steam, hot water and cooled air
Purpose
Durchführung aller Arbeiten auf dem Gebiet der Gas- und Wasserinstallation, des Zentralheizungs- und Lüftungsbaus und der Hanel mit den dazugehörenden Waren.

History

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Management

NameRole
Christiane Schnabel
since 12/4/2019
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Christine Schnabel
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Christine Schnabel
Marl
€25,600
100.00%

Financial Report

Schnabel GmbH

Marl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 104,00 270,50
I. Sachanlagen 104,00 270,50
B. Umlaufvermögen 92.513,99 116.609,23
I. Vorräte 5.271,95 4.554,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 37.855,89 28.272,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 49.386,15 83.782,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.716,35 1.699,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva 94.334,34 118.578,74

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 67.322,56 100.192,54
I. gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Gewinnvortrag 74.592,54 76.177,95
III. Jahresfehlbetrag 32.869,98 1.585,41
B. Rückstellungen 2.000,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 25.011,78 16.386,20
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 25.011,78 16.386,20
Bilanzsumme, Summe Passiva 94.334,34 118.578,74

Anhang

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2018
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Firma Schnabel GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.
Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine  Kleinstkapitalgesellschaft.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände (wie Firmenwert) werden nach den steuerrechtlichen Grundsätzen aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer (der Firmenwert auf 15 Jahre) abgeschrieben.
Sachanlagen werden zu den Anschaffungskosten- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlichen zugelassenen Nutzungsdauer linear vorgenommen. Die - in den Vorjahren erworbenen - geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschriften bilanziert.
Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten am Bilanzstichtag angesetzt.
Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben, werden durch angemessene Abwertung berücksichtigt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert bewertet.
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden nur gebildet, wenn der Einzelposten 410,00 EUR übersteigt.
Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen ist.
Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Ein Disagio für aufgenommene Darlehen wird gemäß § 250 Abs. 3 HGB unter aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfasst.
Die Bilanzierung erfolgt vor Ergebnisverwendung.
Erläuterungen zur Bilanz- und zur Gewinn- und Verlustrechnung
Bilanz
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Betriebsversicherungen  i. H. v. 1.716,35 EUR.
Sonstige Angaben
Die Zahl der in 2018 durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 6. Davon waren 4 gewerbliche Arbeitnehmer und 2 Angestellte.

Zum Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt: Dieter Schnabel

Das Festkapital in Höhe von EUR 25.600,00 setzt sich wie folgt zusammen:
Gesellschafter    Dieter Schnabel        25.600,00
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 499,96 EUR.

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 208,78 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Marl, den 15.10.2019
gez. Dieter Schnabel (Geschäftsführer)


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.10.2019 festgestellt.

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