Teloxx GmbHLiquidated

81677 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 179487
Registered
10/9/2008
Industry
Intermediation service activities for accommodationOther reservation service and related activities n.e.c.Tour operator activities
Purpose
Vermittlung von Reisen und Reisegutscheinen sowie auch Betrieb einer Incoming-Agentur zur Durchführung von Reisen, Organisation von Reiseleitern, Hotels, Touren und dergleichen.

History

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Beneficial Owners

50.00% identified50.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
50.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
KAAM HOLDING LIMITED Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht in Birmingham, EnglandGBR
50.00%

Financial Report

teloxx GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 7.191,00 16.788,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.191,00 16.788,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 7.191,00 16.788,00
B. Umlaufvermögen 319.703,10 265.295,86
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 289.017,56 256.733,52
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 181.780,91 161.343,65
2. sonstige Vermögensgegenstände 107.236,65 95.389,87
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 30.685,54 8.562,34
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 349.433,71 268.348,35
Bilanzsumme, Summe Aktiva 676.327,81 550.432,21

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -6.250,00 -6.250,00
2. eingefordertes Kapital 18.750,00 0,00
II. Verlustvortrag 287.098,35 21.235,47
III. Jahresfehlbetrag 81.085,36 265.862,88
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 349.433,71 268.348,35
B. Rückstellungen 6.000,00 3.000,00
1. sonstige Rückstellungen 6.000,00 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 670.327,81 547.432,21
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 20,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 20,17
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 309.474,98 509.314,08
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 309.474,98 509.314,08
3. sonstige Verbindlichkeiten 360.852,83 38.097,96
davon aus Steuern 7.864,72 9.817,93
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 341,88 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 360.852,83 38.097,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 676.327,81 550.432,21

Anhang

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs­kosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die planmäßige Abschreibung erfolgte linear oder degressiv in der steuerlich zulässigen Höhe unter Beachtung der branchenüblichen oder betriebsbedingten Nutzungsdauer.

In den Fällen, in denen dies zu einen höheren Abschreibung führte, wurde von der degressiven zur linearen Abschreibung übergegangen.

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Bei der Bewertung der Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Risiken berücksichtigt.

Der Ausweis der Kassen- und Bankbestände erfolgte mit dem Nennbetrag. Zinsen und Nebenkosten wurden periodengerecht abgegrenzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt wurden.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.


Angaben zur Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Kosten für den Jahresabschluss 2009 und 2010.

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Hans-Joachim Blank, Kaufmann


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern nach § 42 Abs. 3 GmbHG/§ 264c Abs. 1 HGB:

Sachverhalte Betrag


Forderungen 19.213,91 EUR


Laut Angaben des Geschäftsführers wird sich das Ergebnis des Unternehmens ab 2011 positiv entwickeln.


München, den 24.01.2013

Steffen Mammone (Geschäftsführer)

Bestätigungs-/Versagungsvermerk/Bescheinigungstext

Bescheinigung

Nachstehender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der von mir geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers
teloxx GmbH
erstellt . Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand meines Auftrags.
München, den 24.01.2013


Oliver Scanlan
(Steuerberater)

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