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Register court Stuttgart HRB 244254
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INT Informations- und Netzwerksysteme GmbH
Registered
4/10/1997
Industry
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareWholesale of paint and varnishComputer consultancy activities
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb und die Erstellung von Datenverarbeitungs-Systemlösungen.

History

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Financial Report

PAVONE GmbH

(vormals: INT Informations- und Netzwerksysteme GmbH)

Böblingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ

Aktiva

Bilanz Pavone GmbH 31.12.2009
EUR
Bilanz Pavone GmbH 31.12.2010
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 4.503,00 1.596,00
Geschäfts- und Firmenwert
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.389,15 909,00
A. ANLAGEVERMÖGEN GESAMT 11.892,15 2.505,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 300,00 300,00
2. Unfertige Leistungen 18.000,00 4.273,24
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 25.198,75 20.936,46
2. Sonstige Vermögensgegenstände 61.540,48 35.089,26
III. Kassenbestand; Guthaben bei Kreditinstituten 15.041,06 500,82
B. UMLAUFVERMÖGEN GESAMT 120.080,29 61.099,78
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 800,00 591,56
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Aktiva, gesamt 132.772,44 64.196,34

Passiva

Bilanz Pavone GmbH 31.12.2009
EUR
Bilanz Pavone GmbH 31.12.2010
EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 33.000,00 33.000,00
II. Gewinnvortrag 66.062,14
II. Verlustvortrag 58.376,52
III. Jahresfehlbetrag - 33.345,98 - 54.170,80
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
A. EIGENKAPITAL GESAMT 65.716,16 - 79.547,32
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 200,00
2. Sonstige Rückstellungen 3.200,00 1.700,00
B. RÜCKSTELLUNGEN GESAMT 3.200,00 1.900,00
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 18.670,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen + Leistungen 5.055,00 10.941,33
3. Sonstige Verbindlichkeiten 58.801,28 112.231,90
C. VERBINDLICHKEITEN GESAMT 63.856,28 141.843,66
D. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Passiva, gesamt 132.772,44 64.196,34

Anhang 2010

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der PAVONE GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben und drohenden Verlusten.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 141.843,66 (Vorjahr: Euro 63.856,28).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Der Jahresabschluss weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus. Zur Deckung dieses Fehlbetrages ist die Gesellschafterin mit einem ausreichenden Teilbetrag ihrer Darlehensforderung gegen die Gesellschaft im Rang hinter alle übrigen Gläubiger zurückgetreten.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer Jürgen Zirke geführt. Herrn Zirke wurde Entlastung erteilt.

 

Die Geschäftsführung

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