Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 232091
Registered
3/13/2006
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesWholesale of computers, computer peripheral equipment and software
Purpose
Gegenstand geändert; nun: der Handel und Vertrieb von Netzwerkkomponenten, Kommunikationsgeräten, PC Hard- und Software, Konfiguration, Modifikation, sowie Reparatur und Wartung von PC- und Server-Systemen; die Planung und der Aufbau von lT-Netzwerken, lT-Schulungen im Bereich Netzwerkadministration, PC Hardware Konfiguration und PC Office-Anwendungen; Dienstleistungen in der Veranstaltungstechnik; Vermietung, Verpachtung und Verkauf von Veranstaltungstechnik.

History

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Management

NameRole
Tristan Bofinger
since 4/11/2016
Managing Director
Gunther Bofinger
since 5/3/2006
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Tristan Bofinger
73230 Kirchheim
100.00%

Financial Report

Bofinger Computertechnik GmbH

Kirchheim unter Teck

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 14.039,00 19.432,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.668,00 4.001,00
II. Sachanlagen 10.371,00 15.431,00
B. Umlaufvermögen 51.904,91 57.933,51
I. Vorräte 27.298,50 31.547,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23.198,88 26.351,01
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.407,53 35,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.112,73 4.237,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva 69.056,64 81.602,71

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 7.395,36 3.239,52
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 21.760,48 22.148,82
III. Jahresüberschuss 4.155,84 388,34
B. Rückstellungen 2.330,00 2.470,00
C. Verbindlichkeiten 59.331,28 75.893,19
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 27.878,27 40.377,09
Bilanzsumme, Summe Passiva 69.056,64 81.602,71

Anhang


Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH - Gesetzes aufgestellt. Die Aufstellung der Bilanz erfolgte vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.

Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Berichtsjahres stimmen mit den Schlussbilanzwerten des Vorjahres überein.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten auch nicht entgegen.

 Wahlrechte wurden nicht ausgeübt.


Bilanzierungs- und Bewertungsmethode
   a) Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten aktiviert und über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Selbst geschaffene immaterielle Anlagewerte wurden keine aktiviert.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, gegebenenfalls vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen erfolgen unter analoger Anwendung von § 7 Abs. I bzw. Abs. II EStG sowohl nach der linearen, als auch nach der degressiven Methode. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden unter Berücksichtigung steuerlicher Sonderabschreibungen zur Beilegung des wirklichen Werts der Vermögensgegenstände am Abschlussstichtag vorgenommen.

Die Abschreibung der einzelnen Anlagengegenstände wurde auf der Basis der voraussichtlichen Nutzungsdauer geschätzt.

Sämtliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sind in einem gesonderten Inventarverzeichnis im Einzelnen erfaßt.

Die im Geschäftsjahr zugegangenen geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden voll abgeschrieben. Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00 wurde gemäß § 6 Abs II a EStG ein Sammelposten bildet, welcher im Berichtsjahr mit einem Fünftel abgeschrieben worden ist.
       
   b) Umlaufvermögen

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse (unfertige und fertige, noch nicht abgerechnete Arbeiten/Leistungen) wurden zu Herstellungskosten bewertet. In den Bewertungsansatz wurden nur die direkten Kosten sowie ein Zuschlag für die steuerlich aktivierungspflichtigen Gemeinkosten einbezogen. Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich aus der Summen- und Saldenliste. Sie sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag bilanziert. Für das Kredit- und Ausfallrisiko wurden neben der Pauschalwertberichtigung von 1 % des Nettowerts der Forderungen auch Einzelwertberichti-gungen gebildet und vom Forderungsbestand abgesetzt.

Der Abschlussendbestand des Bankkontos ist durch Kontoauszug des Kreditinstituts nachgewiesen. Die baren Geldbestände sind aus dem EDV - gestützten Kassenbuch ersichtlich. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind genau aufgezeichnet worden.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

   c) Passivposten

Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Verhältnis zum Vorjahr liegen nicht vor.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen sind nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Summen- und Saldenliste. Sie sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag (Erfüllungsbetrag) bilanziert.


Informationen zur Bilanz und ggf. zur GuV
Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ergibt sich unmittelbar aus dem Jahresabschluss. Weitergehende Erläuterungen sind deshalb entbehrlich.

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.12.2011 festgestellt.

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