Merkel Invest GmbH & Co. KG
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Official financial statements and annual reports
InterCenter GmbHFriedrichshafenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009BilanzAktiva
AnhangAllgemeine Angaben Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind überwiegend im Anhang aufgeführt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB, Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet worden. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Dagegen wurden nur bis zum Abschlussstichtag realisierte Gewinne erfasst. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden unverändert beibehalten. Bilanzielle Überschuldung Mit einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von Euro 41.574,10 ist die Gesellschaft bilanziell überschuldet. Die bilanzielle Überschuldung wurde durch geeignete Maßnahmen beseitigt. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung Einzelne Positionen sind wie folgt bewertet worden: Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert zwischen netto Euro 150,00 und Euro 1.000,00 wurden in einen Sammelposten eingestellt und über eine Laufzeit von 5 Jahren abgeschrieben. Die Waren wurden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer oder geminderter Verwertbarkeit ergeben, wurden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert. Bei den Forderungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen Rechnung getragen. Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß § 250 Abs. 1 HGB gebildet. Die Bewertung erfolgte zum Nennwert. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden mit dem Kurs für den Tag des Geschäftsvorfalls bewertet. Forderungen wurden gegebenenfalls mit dem niedrigeren Geldkurs am Bilanzstichtag, Verbindlichkeiten mit dem höheren Briefkurs am Bilanzstichtag angesetzt. Erläuterungen zur Bilanz Anlagevermögen Bei der Geschäftsjahresabschreibung entfallen auf immaterielle Vermögensgegenstände Euro 0,00, auf Sachanlagen Euro 131,71 und auf Finanzanlagen Euro 0,00. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben TEuro 0,0 eine Laufzeit von mehr als 1 Jahr. Gegenüber Gesellschaftern bestanden Forderungen in Höhe von Euro 0,00. Rechnungsabgrenzungsposten Dieser enthält abgegrenzte Aufwendungen, die das folgende Geschäftsjahr betreffen. Eigenkapital Der Gewinnvortrag aus dem Vorjahr beträgt Euro 1.797,99. Verbindlichkeiten TEuro 579,0 Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr, TEuro 0,0 haben eine Restlaufzeit von über fünf Jahren. Gegenüber Gesellschaftern bestanden Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 0,00. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von Euro 538,37, im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von Euro 550,21. Ergänzende Angaben Haftungsverhältnisse Zum Bilanzstichtag bestanden keine weiteren angabepflichtigen Haftungsverhältnisse. Geschäftsführung Mitglieder der Geschäftsführung im abgelaufenen Geschäftsjahr waren: Nelli Merkel Georg Merkel Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführer wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.
Friedrichshafen, im Dezember InterCenter GmbH Geschäftsführung |
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