Master Data

Registry
Register court München HRB 184548
Previous
Healomed UG (haftungsbeschränkt)
Registered
3/10/2010
Industry
Wholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentRetail sale of other medical and orthopaedic goodsWholesale of pharmaceutical goods
Purpose
Handel mit Medizinprodukten aller Art, Vertrieb von medizin-technischen Geräten und Zubehör, Vertrieb von Wellness- und Sportartikeln, sowie Vertrieb von Produkten für Gesundheitswesen und Kliniken, Produkten für Veterinärmedizin sowie von technischer Software. Ferner Logistik und Service für Medizinprodukte, Consulting im Medizinbereich und internationales Patientenmanagement.

History

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Management

NameRole
Setrak Tokpinar
since 3/10/2010
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

München
€25,000
100.00%

Financial Report

Healomed GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 2.566,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00
II. Sachanlagen 2.565,00
B. Umlaufvermögen 31.661,50
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.539,98
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.121,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.517,08
Bilanzsumme, Summe Aktiva 35.744,58

Passiva

 
  31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 14.061,15
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Verlustvortrag 5.151,81
III. Jahresfehlbetrag 5.787,04
B. Rückstellungen 3.525,55
C. Verbindlichkeiten 18.157,88
Bilanzsumme, Summe Passiva 35.744,58

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Healomed GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wird, entsprechend den gesellschaftsvertraglichen Verpflichtungen, nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Der Bilanzierung und Bewertung liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Gesellschaften zu Grunde.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gesellschaft hat den Grundsatz der Bewertungsstetigkeit beachtet. Die Vermögensgegenstände und die Verbindlichkeiten sowie die Rückstellungen in der Bilanz wurden nach den Grundsätzen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) bewertet.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bilanziert. Den planmäßigen Abschreibungen liegt die betriebsgewöhnliche Abschreibung zu Grunde.

Die unfertigen Leistungen sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert bilanziert.

Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen enthalten sämtliche am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag erfasst.

C. Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

I. Bilanz

1. Anlagevermögen

Zur Darstellung des Anlagevermögens wird auf den als Anlage 1.1.1 beigefügten Anlagespiegel verwiesen.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Fälligkeit der Positionen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2014
TEUR
Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
TEUR
31.12.2013
TEUR
Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
TEUR
Forderungen aus Lief. u. Leistungen 7 7 7 7
Sonstige Vermögensgegenstände 10 10 3 3

Forderungen gegenüber Gesellschaftern sind in Höhe von 1.299,50 € (Vorjahr 1.024,51 €) enthalten.

3. Verbindlichkeiten

Die Fälligkeitsstruktur der Verbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2014
TEUR
Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
TEUR
31.12.2013
TEUR
Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
TEUR
Erhaltene Anzahlungen 0 0 0 0
Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen 17 17 17 17
Sonstige Verbindlichkeiten 1 1 0 0

I. Ergänzende Angaben

Mitarbeiter 2014 2013
Festanstellungen (incl. Geschäftsführer) 2 1

Geschäftsführung

Herr Setrak Tokpinar

Geschäftsführerbezüge

Auf die Angabe wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen lt. Versicherung der Geschäftsführung keine Haftungsverhältnisse.

III. Ergebnisverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt € -5.787,04.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrags sind € - 10.938,85 auf neue Rechnung vorzutragen.

Das Datum der Feststellung des Jahresabschluss entspricht dem Erstellungsdatum.

 

München, den 31.03.2016

Geschäftsführung

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