Spraying and painting of motor vehicles
Master Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Daniel Peisler since 4/15/2024 | Managing Director |
André Daniel Lambert since 4/15/2024 | Managing Director |
Beneficial OwnersBeta
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (2)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 50.00% | |
| 50.00% |
ShareholdersBeta
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Step in GmbHWeilheim i. OB.Jahresabschluss
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiva |
||
|---|---|---|
| 31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
|
| A. Anlagevermögen | 9.379,00 | 4.981,00 |
| I. Sachanlagen | 9.379,00 | 4.981,00 |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.379,00 | 4.981,00 |
| B. Umlaufvermögen | 35.021,63 | 34.065,95 |
| I. Vorräte | 10.750,00 | 4.500,00 |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren | 10.750,00 | 4.500,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 12.133,01 | 9.278,97 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.322,97 | 2.364,14 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 6.810,04 | 6.914,83 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 12.138,62 | 20.286,98 |
| Summe Aktiva | 44.400,63 | 39.046,95 |
Passiva |
||
|---|---|---|
| 31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
|
| A. Eigenkapital | 14.859,19 | 14.614,03 |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen | -12.500,00 | -12.500,00 |
| III. eingefordertes Kapital | 12.500,00 | 12.500,00 |
| IV. Gewinnvortrag | 2.114,03 | 121,07 |
| V. Jahresüberschuss | 245,16 | 1.992,96 |
| B. Rückstellungen | 1.769,46 | 1.650,00 |
| 1. Steuerrückstellungen | 119,46 | 0,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 1.650,00 | 1.650,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 27.771,98 | 22.782,92 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.643,68 | 4.837,54 |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | 17.128,30 | 17.945,38 |
| davon aus Steuern | 4.525,79 | 2.702,33 |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 316,33 | 414,91 |
| Summe Passiva | 44.400,63 | 39.046,95 |
Anhang
A. Allgemeine Angaben 7
II. Bilanzierungsmethoden 7
III. Bewertungsmethoden 7
B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz 10
II. Aktivposten 10
VI. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen 10
C. Ergänzende Angaben 11
I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane 11
A. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.
Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.
II. Bilanzierungsmethoden
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.
Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.
Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.
III. Bewertungsmethoden
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.
Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:
2. Sachanlagen
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.
Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.
Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.
3. Vorräte
Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.
5. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
6. Rückstellungen
Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.
B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
II. Aktivposten
Forderungen an Gesellschafter betrugen im GJ 0,00 € / VJ 1,33
folgt:
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen zum Bilanzstichtag 2.261,08 € GJ / VJ 0,00 €.
VI. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.
C. Ergänzende Angaben
I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane
(1) Geschäftsführer
| Familienname | Vorname | Funktion | Vertretungsbefugnis |
| Huber | Ralf | Geschäftsführer | allein |
| Straße / Hausnummer | Postleitzahl / Wohnort | ||
| Weinhartstr. 1 G | 82380 Peißenberg |
Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2019
20. August 2020 Weilheim i. Oberbayern
Gezeichnet:
Ralf Huber
Geschäftsführer
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 20.8.2020.
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