Assembly, installation and erection of stands at markets, exhibitions and fairs
RealCon GmbH
Taubenstraße 7A, 85649 Brunnthal, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Kai-Uwe Kaufmann since 1/4/2006 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (2)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 50.00% | |
| 50.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
RealCon GmbHBrunnthalJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010BILANZ zum 31. Dezember 2010RealCon GmbH, BrunnthalAKTIVA
Brunnthal, 21. März 2012 Anhang zum 31. Dezember 2010Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher MaßnahmenAngaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Der Jahresabschluss der RealCon GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden: Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu Euro 150,00 wurden in der Zeit vom 01.01.2008 bis 31.12.2009 gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben und Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten größer Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 wurden gemäß § 6 Abs. 2a EStG in einem Sammelposten erfasst und über 5 Jahre abgeschrieben. Ab 01.01.2010 werden geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu Euro 410,00 im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben gemäß § 6 Abs. 2 EStG. Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Berichtsgesellschaft ist nach den Kriterien des § 267 HGB als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und VerlustrechnungAngaben zu Einzelposten des Anlagevermögens Die Entwicklung des Bilanzposten Anlagevermögen ergibt sich aus der Bilanz sowie dem der Bilanz beigehefteten Anlagenspiegel. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten in Höhe von gesamt Euro 13.173,25 haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB Zum Bilanzstichtag 31.12.2010 bestanden keine derartigen Haftungsverhältnisse. Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung Der Jahresüberschuss 2010 in Höhe von Euro 17.072,46 und der Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von Euro 330,53, zusammen positiv Euro 17.402,99, werden auf neue Rechnung vorgetragen. Sonstige PflichtangabenAngaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften erstellt. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane Die Geschäftsführung wurde im abgelaufenen Berichtsjahr durch Herrn Kai-Uwe Kaufmann (Diplom-Marketingwirt) wahrgenommen. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG Gegenüber dem geschäftsführenden Gesellschafter bestanden am Bilanzstichtag laut Verrechnungskonto Forderungen in Höhe von Euro 48.026,07. Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung werden die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten auf den Verrechnungskonten mit 3% p.a. verzinst. Bemessungsgrundlage ist dabei das Mittel zwischen Anfangs- und Endbestand des Geschäftsjahres. |
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