Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 2601
Registered
6/26/1991
Industry
Consulting architectural activities in building constructionConsulting architectural activities in town, city and regional planningConsulting architectural activities in landscape architecture
Purpose
ist der gemeinsame Betrieb eines Architektur- und Statikbüros und die Ausführung aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die sonstige unternehmerische Tätigkeit der Gesellschafter, insbesondere die Fortführung der bestehenden eigenen Büros und Gutachtertätigkeiten, gehören nicht zum Gegenstand dieser Gesellschaft.

History

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Management

NameRole
Alexander Cwienzek
since 10/29/2003
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

08525 Plauen
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

Bayvo - Bauplanungs GmbH

Plauen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 24.676,00 24.993,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.903,00 0,00
II. Sachanlagen 17.773,00 24.993,00
B. Umlaufvermögen 394.098,84 398.470,60
I. Vorräte 14.137,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 134.835,81 119.621,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 245.126,03 278.849,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.181,43 4.455,24
Bilanzsumme, Summe Aktiva 426.956,27 427.918,84

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 244.526,97 181.003,82
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 218.962,38 155.439,23
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 3.570,86 3.570,86
C. Rückstellungen 52.289,00 116.448,74
D. Verbindlichkeiten 126.569,44 126.895,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 426.956,27 427.918,84

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss der Bayvo - Bauplanungs GmbH ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB), des GmbH-Gesetztes sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisie-rungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 VIII 1 HGB). Die Vorjahreszahlen wurden nicht angepasst.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für die kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichtes verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet, solche mitzeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis € 150,00 wurden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 Abs. 2a EStG im Erwerbsjahr voll, solche mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von € 150,00 bis € 1.000,00 mit 20% abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu € 410,00 wurden sofort abgeschrieben.

Die unfertigen und fertigen Leistungen werden zu Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in der Höhe ihres Nennwertes angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Bilanzgewinn

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von € 155.439,23 enthalten.

Sonderposten mit Rücklageanteil

Im Geschäftsjahr besteht noch ein Sonderposten aus der Zeit vor Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für Jahresabschlusskosten 2010, für die Tantieme 2010, für Gewährleistungen sowie zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten.

Die Rückstellungen wurden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 394,21 ( i.V. € 2.123,13 ).

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Kurt-F. Cwienzek und Herrn Alexander Cwienzek.

Ausländische Betriebsstätte

Seit dem Jahr 2008 besteht eine Betriebsstätte in Bulgarien. Durch Intergest Bulgarien wurde für diese Betriebsstätte ein Teilabschluss erstellt.

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