Master Data

Registry
Register court München HRB 188746
Previous
Outfit Handelsgesellschaft für Textil und Accessoires mbH
Registered
2/6/1992
Industry
Wholesale of textilesRetail sale of textilesRetail sale of clothing
Purpose
Handel mit Textilien und mit Accessoires aller Art, sowie mit Geschenkartikeln, ferner der Handel und der Vertrieb von Schildern aller Art.

History

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Management

NameRole
Peter Mallmann
since 11/11/2010
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

83278 Traunstein, Haidfeldstr. 2
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

Outfit Handelsgesellschaft mbH

Garching b. München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 38.208,50 48.628,50
I. Sachanlagen 38.208,50 48.628,50
B. Umlaufvermögen 64.891,62 69.254,45
I. Vorräte 500,00 1.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.954,86 41.802,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 37.436,76 25.651,74
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 2.590,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 103.100,12 120.473,45

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 3.659,25 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 -12.782,30
2. eingefordertes Kapital 25.564,59 12.782,29
II. Verlustvortrag 15.372,79 24.295,96
III. Jahresfehlbetrag 6.532,55 -8.923,17
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 2.590,50
B. Rückstellungen 2.000,00 3.050,00
C. Verbindlichkeiten 97.440,87 117.423,45
Bilanzsumme, Summe Passiva 103.100,12 120.473,45

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Outfit Handelsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Besonderheiten
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Verbindlichkeiten
89.030,19


Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzverlust ein Verlustvortrag von Euro 15.372,79 einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 89.030,19 (Vorjahr: Euro 101.656,70).

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 2.803,80 (Vorjahr: Euro 3.189,63).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 8.410,68 (Vorjahr: Euro 15.766,75).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Mallmann Peter


Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro 6.532,55.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrag ergibt sich ein Betrag von Euro 15.372,79, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden Euro -21.905,34 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

gez.: Geschäftsführer Peter Mallmann

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.07.2012 festgestellt.

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