Steudner IT-Technik Service GmbH

Untermarbach 18, 85411 Hohenkammer, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 212350
Registered
3/27/2013
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesOther information service activities
Purpose
Entwicklung, Installation, Betreuung und Wartung von lT-Einrichtungen, Projektentwicklung, -beratung und durchführung im lT-Bereich und angrenzenden Bereichen, Erbringung allgemeiner Beratungsleistungen.

History

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Management

NameRole
Axel Steudner
since 6/10/2014
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

04229 Leipzig Calaustraße 4
€25,000
100.00%

Financial Report

Steudner IT-Technik Service GmbH

Hohenkammer (vormals: Leipzig)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 25.03.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00
B. Anlagevermögen 0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Sachanlagen 0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00
III. Finanzanlagen 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00
3. Beteiligungen 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00
C. Umlaufvermögen 24.626,95
I. Vorräte 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 39,45
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 39,45
III. Wertpapiere 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 24.587,50
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
E. Aktive latente Steuern 0,00
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 24.626,95

Passiva

 
  31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 24.221,86
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen passivisch abgesetzt) 0,00
2. gezeichnetes Kapital 25.000,00
3. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00
davon variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00
IV. Gewinn-/Verlustvortrag 0,00
V. Jahresfehlbetrag 778,14
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00
C. Rückstellungen 170,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00
3. sonstige Rückstellungen 170,00
D. Verbindlichkeiten 235,09
1. Anleihen 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 235,09
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
F. Passive latente Steuern 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 24.626,95

Gewinn- und Verlustrechnung

  1.1.2013 - 31.12.2013
EUR
1. Umsatzerlöse (GKV) 0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen (GKV) 0,00
3. sonstige betriebliche Erträge (GKV) 0,00
4. Materialaufwand (GKV) 0,00
5. Personalaufwand (GKV) 0,00
6. Abschreibungen (GKV) 0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) -778,14
davon sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen 0,00
a) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter 0,00
b) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke) 0,00
c) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -160,00
d) Aufwendungen für den Fuhrpark 0,00
e) Frachten / Verpackung 0,00
f) sonstige Aufwendungen für Personal 0,00
g) andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen -618,14
8. Erträge aus Beteiligungen 0,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -778,14
14. außerordentliche Erträge 0,00
15. außerordentliche Aufwendungen 0,00
16. außerordentliches Ergebnis 0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00
18. sonstige Steuern 0,00
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -778,14

Anhang

Grundlagen und Methoden

Vorliegender Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 wurde nach den Grundsätzen der Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt. Die Regelungen des GmbH-Gesetzes wurden ebenfalls berücksichtigt. Der Jahresabschluss wurde gemäß den Gliederungsvorschriften des § 266 ff. HGB aufgestellt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung. Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Falls die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten mit dem höheren Tageswert ausgewiesen.

Angaben zur Bilanz Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Ergebnisverwendung

Der enthaltene Verlustvortrag beträgt Euro 778,14 Euro.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2015 akzeptierte den Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung.

Zusätzliche Angaben zur Verbesserung des Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Während des abgelaufenen Jahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Axel Steudner

 

Hohenkammer, den 16.01.2015

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Current insolvency proceedings

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