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Register court Stendal HRB 29416
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F. v. Müller Dachziegelwerke Verwaltungs-GmbHDZW Grundstücks- und Verwaltungs-GmbH
Registered
5/6/1992
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen und Grundstücken sowie Kapitalanlagen aller Art sowie die Erbringung von Beratungstätigkeiten in diesen Bereichen.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Financial Report

DZW Grundstücks- und Verwaltungs-GmbH

Eisenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1.468.913,00

1.806.775,00

Summe Anlagevermögen

1.468.913,00

1.806.775,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

486.371,66

319.053,99

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

202.386,95

38.330,90

Summe Umlaufvermögen

688.758,61

357.384,89

Summe Aktiva

2.157.671,61

2.164.159,89



PASSIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Kapitalrücklage

2.100.000,00

2.100.000,00

III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-96.460,95

-89.922,53

IV. Jahresfehlbetrag

-22.684,33

-6.538,42

Summe Eigenkapital

2.006.419,31

2.029.103,64

B. Rückstellungen

4.700,00

5.000,00

C. Verbindlichkeiten

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 145.489,30 (129.626,25)

145.489,30

129.626,25

D. Rechnungsabgrenzungsposten

1.063,00

430,00

Summe Passiva

2.157.671,61

2.164.159,89

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der DZW Grundstücks- und Verwaltungs-GmbH wird nach den deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt.

Zum 01.01.2010 wurde auf die geänderten Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) umgestellt. Es haben sich keine Umstellungseffekte ergeben.

Die Grundsätze der Bewertungs- und Gliederungsstetigkeit wurden unter Berücksichtigung des BilMoG beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB auf.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Vorjahresbilanz wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen sind entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter nach der linearen bzw. degressiven Methode vorgenommen.

Falls erforderlich wird auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgewertet. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410 EUR werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wird.

Bei den Forderungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Von den sonstigen Vermögensgegenständen entstanden rechtlich keine nach dem Bilanzstichtag.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechendem durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren.

Die Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern zum Bilanzstichtag die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen liegen, werden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Von den Verbindlichkeiten entstanden rechtlich keine nach dem Bilanzstichtag.

Grundlagen der Währungsumrechnung

Fremdwährungsforderungen und - verbindlichkeiten sowie Aufwendungen und Erträge werden grundsätzlich mit dem Kurs am Tag des Geschäftsvorfalls umgerechnet. Sobald der Kurs am Bilanzstichtag darunter liegt, ist dieser für die Fremdwährungsforderungen anzusetzen; liegt er höher, ist er für die Fremdwährungsverbindlichkeit anzusetzen.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2010

31.12.2009

in EUR

in EUR

a)

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

486.371

319.053

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

0

0

davon gegenüber Gesellschafter

449.957

315.073

b)

Verbindlichkeiten

145.489

129.626

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

145.489

129.626

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

0

0

durch grundpfandrechtl. oder ähnl. Rechte gesichert

0

0

davon gegenüber Gesellschafter

0

0

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Geschäftsführung

Dominik Freiherr Leuckart von Weißdorf (Unternehmens- und Personalberater)

Dem Geschäftsführer ist Einzelvertretungsbefugnis erteilt und er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Geschäftsführer Dominik Freiherr Leuckart von Weißdorf

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16.03.2012

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