Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 113876
Registered
6/9/2008
Industry
Wholesale of flour and cereals productsWholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feedsWholesale of meat and meat products
Purpose
Die Vermietung von Gewerbeküchen, Erbringung von Cateringleistungen und die Herstellung von Lebensmitteln zur Weiterverarbeitung.

History

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Management

NameRole
Nadine C. Wersing
since 6/9/2008
Procura

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Nadine C. Wersing
12109 Berlin, Skutaristr. 8
€25,000
100.00%

Financial Report

Panagra GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Umlaufvermögen 101.690,68 90.308,04
I. Vorräte 66.337,64 48.700,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.593,28 8.685,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 27.759,76 32.921,53
B. Rechnungsabgrenzungsposten 27,29 15,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva 101.717,97 90.323,49

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 23.491,49 20.832,26
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 4.167,74 9.432,51
III. Jahresüberschuss 2.659,23 5.264,77
B. Rückstellungen 3.217,77 18.680,31
C. Verbindlichkeiten 75.008,71 50.810,92
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 72.008,71 50.810,92
Bilanzsumme, Summe Passiva 101.717,97 90.323,49

Anhang


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne  der §§ 264, 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz und Ertragslage.

Von der Gliederung der Bilanz wird gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen. Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit dem Vorjahr vergleichbar.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewandten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Der Anhang wurde unter Berücksichtigung des Wahlrechts nach § 288 Abs. 1 HGB für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB wurde auf die Erstellung eines Lageberichts verzichtet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25.05.2009 (BilMoG) aufgestellt.

Die Bewertung der Waren erfolgte zu den ursprünglichen Anschaffungskosten - soweit nicht ein niedrigerer Wert beizulegen war.

Für die Ermittlung der Anschaffungskosten wurde wie bisher das Verbrauchsfolgeverfahren nach der Lifo-Methode angewendet (§ 284 Abs. 2 Nr. 4 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die ursprünglich auf fremde Währung lauteten, wurden zum Devisenkassakurs am Abschlussstichtag gemäß § 256a Abs. 2 HGB bewertet (§ 284 Abs. 2 Nr. 2 HGB).

Flüssi­ge Mittelwurden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 Abs. 1 HGB).

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 HGB).

Verbindlichkeitenwurden mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert, welche den Rückzahlungsbeträgen entsprechen.

Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Alle übrigen Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden mit ihrem Umrechnungskurs bei Rechnungsstellung oder dem höheren Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

III. Angaben zur Bilanz

AKTIVSEITE

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

PASSIVSEITE

Die Gesellschafter haben beschlossen, den Bilanzgewinn des Vorjahres in Höhe von Euro 5.264,77auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss des Berichtsjahres in Höhe von Euro 2.659,23 auf neue Rechnung vorzutragen.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen besteht der übliche Eigentumsvorbehalt.

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in betriebsgewöhnlichem Umfang.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Die Geschäftsführung wurde in 2012 von

Herrn Bernd Schneider, Kaufmann, Berlin,

wahrgenommen.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkun­gen des § 181 BGB befreit.

Prokura werde erteilt:
  Herrn Friedrich Wersing.
  Herrn Marc Wersing,
  Frau Nadine Wersing.

Die Prokuristen sind jeweils einzelvertretungsberechtigt.

Berlin,


Geschäftsführer                

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 6.08.2013 festgestellt.

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