Spedition Lübke Transportgesellschaft mbHLiquidated

45276 Essen, DEU

Master Data

Registry
Register court Essen HRB 7948
Registered
2/3/1989
Industry
Logistics service activitiesFreight transport by roadIntermediation service activities for freight transport
Purpose
Die Lagerung von Gütern und Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen für andere im Güternahverkehr.

History

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Management

NameRole
Siegmar Lübke
since 2/7/2001
Managing Director

Financial Report

Spedition Lübke Transportgesellschaft mbH

Essen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

31.12.2006 31.12.2006 31.12.2005
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 825,00 1.898,00
II. Sachanlagen 501.839,03 516.276,03
III. Finanzanlagen 0,00 502.664,03 16.344,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 19.686,20 21.182,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 230.231,08 223.701,99
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR : 9.121,67 (16.175,94)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 52.853,08 302.770,36 56.704,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.736,42 2.052,36
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 255,39 11.917,92
811.426,20 850.078,18

PASSIVA

31.12.2006 31.12.2005
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnrücklagen 68.442,04 68.442,04
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 11.662,53 -12.066,71
IV. Vortrag auf neue Rechnung -105.924,55 -93.857,84
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 255,39 11.917,92
B. Rückstellungen 5.833,00 4.200,00
C. Verbindlichkeiten 805.514,90 845.878,18
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 257.141,65 (319.721,08)
D. Rechnungsabgrenzungsposten 78,30 0,00
811.426,20 850.078,18

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der [Firmenbezeichnung.:Spedition Lübke Transportgesellschaft mbH] zum [DtBiljahr_vjbis.:31.12.2005] wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 9.121,67.

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von [Waehrung.:EUR] 83,20[BPWert.18][BPVJWert.1811:] enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten bis einem Jahr betragen EUR 257.141,65.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von EUR 638,00.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Siegmar Lübke und Herrn Frank Lübke.[UserVariable.Geschäftsführung:HerrHerrn Siwegmanrlhjgflhlasglsadlsdaklsdklsdkglsdkghlsadksladkghsadlkghsdalkghsadlkadkghgsdalkgsadkghsdalkghsadflkghsdflkaghsdlkaghsalkhlkhn]

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Essen, 9. Juli 2007

gez. Siegmar Lübke

gez. Frank Lübke

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