Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 701995
Registered
6/15/1995
Industry
Inland freight water transportFreight transport by roadFreight forwarding
Purpose
Transporte im Fern- und Nahverkehr, Spezialtransporte.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Lorch
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

Bussink GmbH

Schwäbisch Gmünd

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 153.796,50 290.999,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 512,00 2.562,00
II. Sachanlagen 153.124,50 288.277,00
III. Finanzanlagen 160,00 160,00
B. Umlaufvermögen 250.371,48 183.763,90
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 248.039,59 181.768,32
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.331,89 1.995,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.936,48 24.127,13
Bilanzsumme, Summe Aktiva 416.104,46 498.890,03

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 139.226,69 95.289,54
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 69.724,95 57.719,63
III. Jahresüberschuss 43.937,15 12.005,32
B. Rückstellungen 17.204,64 16.598,77
C. Verbindlichkeiten 259.673,13 387.001,72
Bilanzsumme, Summe Passiva 416.104,46 498.890,03

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu Euro 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung auf Sachanlagen belaufen sich auf Euro 118.488,05 (Vj. Euro 175.350,00).

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Art der Forderung zum 31.12.2012 Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 220.541,88 0,00 150.468,82 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 27.497,71 0,00 31.299,50 0,00
Summe 248.039,59 0,00 181.768,32 0,00

Eigenkapital

Das Stammkapital von Euro 25.564,59 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Urlaubsverpflichtungen sowie für Abschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2012 Geschäftsjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 51.802,41 51.802,41 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 45.287,20 45.287,20 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 162.583,52 83.407,50 0,00
Summe 259.673,13 180.497,11 0,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch eine gesamtschuldnerische Mietverpflichtung der Firma Franz Herkommer GmbH & Co. KG abgesichert.

In der Position Sonstige Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Mietkaufverträgen über drei LKW MAN in Höhe von Euro 152.470,82 (i. Vj. Euro 253.479,35) enthalten. Die Restbuchwerte zum 31. Dezember 2012 der LKWs belaufen sich auf Euro 145.589,00.

Haftungsverhältnisse

- keine -

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Frau Erika Schneider.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Schwäbisch Gmünd, den 07. Oktober 2013

Erika Schneider

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 18.10.2013.

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