KT-System Solutions LimitedLiquidated

94469 Deggendorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Deggendorf HRB 3263
Previous
KT-System Services Limited
Registered
2/5/2009
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesComputer facilities management activities
Purpose
Erbringung von Dienstleistungen im EDV-Bereich.

History

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Management

NameRole
Ludwig Karl
since 2/5/2009
Managing Director
Josef Tufan
since 2/5/2009
Managing Director

Financial Report

KT-System Solutions Limited

Deggendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen   8.968,00   1.151,00
I. Sachanlagen 1.468,00   1.151,00  
II. Finanzanlagen 7.500,00   0,00  
B. Umlaufvermögen   15.139,57   6.216,12
I. Vorräte 189,08   0,00  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 789,00   443,97  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.161,49   5.772,15  
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   0,00   2.185,57
Summe Aktiva   24.107,57   9.552,69

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital   1.116,70   -2.185,57
I. Gezeichnetes Kapital 127,30   127,30  
./. nicht eingeforderte ausstehend Einlagen -127,30   -127,30  
II. Verlustvortrag/Gewinnvortrag -2.185,57   1.187,05  
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 3.302,27   -3.372,62  
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   0,00   2.185,57
B. Rückstellungen   881,75   800,00
C. Verbindlichkeiten   15.166,81   4.459,12
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr)   (15.166,81)   (4.459,12)
D. Rechnungsabgrenzungsposten   6.942,31   4.293,57
Summe Passiva   24.107,57   9.552,69

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2011

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Am 13. Oktober 2008 wurde die Gesellschaft als private Limited Company gegründet und in das Handelsregister für England und Wales unter 6721405 eingetragen.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Deggendorf und ist beim Amtsgericht Deggendorf im Handelsregister Abteilung B unter Nr. 3263 eingetragen.

Wir erstellten unseren Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft, deren Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011 läuft. Die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB für "Kleine Kapitalgesellschaften" gemäß § 267 HGB haben wir in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft ist der Offenlegungspflicht des Jahresabschlusses 2010 gemäß § 325 HGB nachgekommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden gemäß steuerrechtlicher Vorschriften nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Bei im Berichtszeitraum erworbenen geringwertigen Wirtschaftsgütern mit Anschaffungskosten kleiner als 150 € wird der Abgang im Zugangsjahr unterstellt. Für die im Berichtszeitraum erworbenen geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150 € und 1.000 € wurde das Wahlrecht der Bildung eines Sammelpostens gemäß § 6 Abs. 2a EStG ausgeübt.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden gegebenenfalls erkennbare Ausfallrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Die geleisteten Anzahlungen, die sonstigen Vermögensgegenstände, sowie die Bank- und Kassenguthaben entsprechen den Nominalwerten.

Das Gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister eingetragenen Stammkapital.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Betrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Abgrenzungsposten sind für die periodengerechte Erfassung von Aufwand und Ertrag gebildet worden.

III. Jahresabschluss-Erläuterungen

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagengitter) ist ausgehend von den historischen Anschaffungskosten dargestellt.

Für die Darstellung wird auf die Anlage verwiesen.

2. Forderungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Debitoren und Kreditoren sind durch Offene-Posten-Listen per 31. Dezember 2011 nachgewiesen.

3. Restlaufzeiten

Die Forderungen und Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die bilanzierten Verbindlichkeiten sind nicht durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

4. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 252 HGB oder aus sonstigen finanziellen Verpflichtungen bestehen nicht.

5. Sonstige Angaben

5.1 Organe und Beschlüsse

Geschäftsführung:

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung des Unternehmen von

Herrn Ludwig Karl, Deggendorf, und

Herrn Josef Tufan, Grafling,

wahrgenommen.

5.2 Steuerliche Verhältnisse

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Die Steuerbilanz entspricht der Handelsbilanz.

Im Berichtsjahr fand keine Betriebsprüfung statt.

5.3 Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresüberschuss zusammen mit dem Verlustvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Deggendorf, den 24. Oktober 2012

Für die Geschäftsführung

gezeichnet

Ludwig Karl

Josef Tufan

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 23.11.2012

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