Master Data

Registry
Register court Kiel HRB 2624 NO
Previous
Behrang Import Export GmbH
Registered
12/7/2004
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesWholesale of textilesWholesale of motor vehicles with a maximum permissible weight of more than 3,5 tons
Purpose
Im- und Export von Handel mit Automobilen und sonstigen Waren aller Art.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Seyed Mohammad Behrang
since 12/19/2018
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Siriusweg 31, 22391 Hamburg
DEM 100,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Behrang GmbH

Norderstedt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Handelsbilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 73.917,00 7.308,00
I. Sachanlagen 73.917,00 7.308,00
B. Umlaufvermögen 1.844.302,06 1.649.512,59
I. Vorräte 1.571.065,57 1.535.799,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 137.258,18 61.529,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 135.978,31 52.183,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.648,83 2.069,22
D. Aktive latente Steuern 34.550,00 37.325,00
Aktiva 1.954.417,89 1.696.214,81

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 803.470,13 567.263,46
I. Gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Bilanzgewinn 752.340,94 516.134,27
davon Gewinnvortrag 516.134,27 362.261,07
B. Rückstellungen 289.527,60 299.209,52
C. Verbindlichkeiten 861.420,16 829.741,83
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 398.025,02 362.261,49
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 463.395,14 467.480,34
davon gegenüber Gesellschaftern 39.071,45 38.684,60
Summe Passiva 1.954.417,89 1.696.214,81

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Die Gesellschaft Behrang GmbH, hat ihren Sitz in Norderstedt. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Kiel unter der HRB 2624 NO eingetragen.

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Die Bilanz per 31.12.2023 und die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 wurden nach dem Gliederungsschema für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Bei der Aufstellung wurde teilweise von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß §§ 264, 274a und § 288 HGB Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gegliedert worden.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Geringwertigen Anlagegüter wurden bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 800 unter Wesentlichkeitsgesichtspunkten übereinstimmend mit steuerrechtlichen Bestimmungen im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt.

Die Vorräte wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (Einzelkosten, angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie Werteverzehr des Anlagevermögens, soweit durch die Fertigung veranlasst, § 255 Abs. 2 Nr. 2 HGB) unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt. Posten mit verminderter Marktgängigkeit wurden auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwert­berichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die Kassenbestände und Bankguthaben werden zum Nennwert angesetzt.

Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Bilanziert werden diese mit dem Nominalwert.

Nach § 274 HGB ergaben sich aufgrund temporärer Differenzen zwischen handels- und steuerrechtlichen Bilanzansätzen lediglich Aktive latente Steuern. Das Wahlrecht, auf den Ansatz aktiver latenter Steuern zu verzichten, wurde nicht in Anspruch genommen.

Das Eigenkapital wird mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden grundsätzlich für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist der Anlage zum Anhang dargestellt.

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

In dem Gesamtbetrag der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Vermögensgegenstände sind Beträge in Höhe von 0 TEuro (Vorjahr: 0 TEuro) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von 516.134,27  Euro einbezogen.

Pensionsrückstellungen

Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von 2.317,00 Euro.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
Euro
Erfüllungsbetrag der Schulden
245.858,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
0,00
verrechnete Aufwendungen
4.442,00
verrechnete Erträge
16.354,00



Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Verbindlichkeitenspiegel in T€







Restlaufzeit der Verbindlichkeiten




< 1 Jahr

1-5 Jahre

über 5 Jahre


2023
2022
2023
2022
2023
2022
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
44
206
16
16
27
31
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
11
5
0
0
0
0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
178
47
0
0
0
0
sonstige Verbindlichkeiten
166
104
420
420
0
0
davon aus Steuern
15
43




Summe
399
362
436
436
27
31



Der Betrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, der durch branchenübliche Eigentumsvorbehalte besichert ist, beträgt 178 TEuro.

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 39 TEuro (Vorjahr: 39 TEuro).

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB, die nicht in der Bilanz enthalten sind, sind für die Beurteilung der Finanzlage nicht von Bedeutung.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 3.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Norderstedt, den 29. Januar 2025 

gez. Seyed Abdol Rassol Behrang / Seyed Mohammad Behrang

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.01.2025 festgestellt.

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Current insolvency proceedings

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