Master Data

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Register court Neuruppin HRB 7519
Previous
FMJ Prignitzer Handy & TV GmbH
Registered
4/25/2006
Industry
Wholesale of paint and varnishManufacture of builders’ ware of plasticAgents involved in the sale of building materials, paints and varnishes
Purpose
Dachdeckerhandwerk, Handel mit Dachbaustoffen und die Produktion von dachverwandten Teilen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten

History

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Management

NameRole
Jörg Hinz
since 1/28/2010
Managing Director
Sim Edgar Fuld
since 2/12/2009
Managing Director

Financial Report

fuldac GmbH

Perleberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 55.773,00 1,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 30.892,00 0,00
II. Sachanlagen 24.881,00 1,00
B. Umlaufvermögen 563.939,41 52.034,34
I. Vorräte 370.110,53 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 178.934,32 9.138,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.894,56 42.895,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.179,02 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 625.891,43 52.035,34

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 46.066,14 24.785,70
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 214,30 59,71
III. Jahresüberschuss 21.280,44 -154,59
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 20.000,00
C. Rückstellungen 76.264,12 3.136,72
D. Verbindlichkeiten 503.561,17 4.112,92
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 92.342,50 4.112,92
Bilanzsumme, Summe Passiva 625.891,43 52.035,34

Anhang

Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Fuldac GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im laufenden Jahr noch im Jahresabschluss des Vorjahres enthalten sind, werden gemäß § 266 Abs. 8 HGB nicht ausgewiesen.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen gemindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit usw. ergeben, wurden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Der Ausweis der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte auf der Basis des Nennwertes.
Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde für Aufwendungen gebildet, die spätere Wirtschaftsjahre betreffen.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Über das Vorliegen von Haftungsverhältnissen im Sinne des § 251 HGB konnten keine Erkenntnisse gewonnen werden.
  Bruttoanlagenspiegel und Geschäftsjahresabschreibung
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte sowie die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz sind aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Sonstige Vermögensgegenstände
Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Geschäftsführer:Herr Sim Edgar Fuld
Perleberg, den 13. Oktober 2009
Sim Edgar FuldAllgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses
Bilanzierungs- und Bewertungsmethode
Informationen zur Bilanz und ggf. zur GuV
Sonstige Angaben

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 32.298,49 EUR.

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

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