Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 61153
Previous
ensemble GmbH
Registered
6/5/2009
Industry
Extracurricular care for school children (excluding youth work)Residential care and residential educational support activities for children and young peopleGeneral and political adult education
Purpose
Die Förderung der Kinder- und Jugendhilfe und die Förderung der Erziehung insbesondere durch: die Entwicklung und Durchführung von pädagogischen Maßnahmen, Konzepten und Ideen in der Kinder- und Jugendhilfe; die Förderung und Verbreitung der oben genannten Maßnahmen und Ideen in der Kinder- und Jugendhilfe im In- und Ausland; die Gründung von Organisationen, Einrichtungen und Dachverbänden zur Umsetzung und Durchführung der Kinderund Jugendhilfe im In- und Ausland; die Verbreitung der oben genannten pädagogischen Ansätze insbesondere durch die inhaltliche, organisatorische und finanzielle Beratung und Begleitung von Ämtern, Behörden, Institutionen und anderen sozialen Organisationen, sowohl im In- und Ausland; die Verwaltung und Beteiligung an gemeinnützigen Organisationen, die die oben genannten Ziele verfolgen; die Weitergabe von nicht mehr als 50 % der Mittel an andere steuerbegünstigte Körperschaften, die sich in der Förderung der Jugendhilfe und Erziehung betätigen (§ 58 Nr. 2 AO). Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts Steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung (§§ 51 ff. AO).

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Heiko Bauer
since 1/2/2020
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

ensemble gGmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 146.080,00 86.576,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.965,00 3.191,00
II. Sachanlagen 140.115,00 83.385,00
B. Umlaufvermögen 1.744.847,11 1.588.933,66
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 790.158,41 725.377,29
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 954.688,70 863.556,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.551,95 2.743,65
Aktiva 1.897.479,06 1.678.253,31

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 1.620.585,13 1.402.059,29
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 1.595.585,13 1.377.059,29
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Rückstellungen 91.932,40 67.562,40
C. Verbindlichkeiten 184.961,53 208.631,62
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 184.961,53 208.631,62
Passiva 1.897.479,06 1.678.253,31

Anhang

Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 der ensemble gGmbH, Neuss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde im Berichtsjahr nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten bewertet und - soweit abnutzbar - planmäßig abgeschrieben. Bei der Bemessung der Abschreibungen werden Abschreibungstabellen sowie die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zugrunde gelegt. Die Abschreibungsbeträge sind linear bemessen.
Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden Pauschalwertberichtigungen abgesetzt.
Die sonstigen Vermögensgegenstände und der aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nennwert angesetzt. Erkennbare Risiken werden durch angemessene Abwertung berücksichtigt.
Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen werden mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Alle Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.
Erläuterungen zur Bilanz
Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel im Anhang zur Bilanz ersichtlich.
Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen hauptsächlich Kautionen und Verrechnungskonten. Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
Im Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Aufwendungen der Folgejahre erfasst.
In den sonstigen Rückstellungen sind Rückstellungen für Jahresabschlusskosten und Steuerberatung, Aufbewahrungskosten, Berufsgenossenschaft, Buchführungskosten, Beratungskosten und der Resturlaub enthalten.
Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Lohnsteuerzahlungen, kreditorische Debitoren, Sozialabgaben und sonstige kleinere Beträge.
Die Verbindlichkeiten haben alle eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Sonstige Pflichtangaben
Name des Geschäftsführers: Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die folgende Person geführt:
Geschäftsführer: Heiko Bauer, Erfurt

sonstige Berichtsbestandteile

 

Neuss, den 21.06.2023

gez. Heiko Bauer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.06.2023 festgestellt.

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