Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 67408
Registered
2/24/2012
Industry
Manufacture of prepared meals and dishesManufacture of condiments and seasoningsManufacture of kitchen furniture
Purpose
die Herstellung und der Vertrieb von frischen Fertiggerichten.

History

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Management

NameRole
Managing Director
Martin Beiten
since 2/24/2012
Managing Director

Financial Report

YOUCOOK GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 20.237,00 5.838,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 10.269,00 4.362,00
II. Sachanlagen 9.968,00 1.476,00
B. Umlaufvermögen 418.936,10 637.984,16
I. Vorräte 69.344,00 37.834,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 134.293,12 552.318,60
1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 0,00 525.134,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 215.298,98 47.831,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.785,00 10.203,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 37.610,52 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 479.568,62 654.025,16

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 565.247,14
I. gezeichnetes Kapital 47.197,00 47.197,00
II. Kapitalrücklage 846.016,64 846.016,64
III. Verlustvortrag 327.966,50 0,00
IV. Jahresfehlbetrag 602.857,66 327.966,50
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 37.610,52 0,00
B. Rückstellungen 16.643,37 7.357,40
C. Verbindlichkeiten 462.925,25 81.420,62
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 124.265,35 40.172,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 479.568,62 654.025,16

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Die Gesellschaft ist zum 01.01.2012 durch Umwandlung der Beiten & Modjesch OHG entstanden. Die Umwandlung erfolgte zu Buchwerten. Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden übernommen.

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff HGB und den ergänzenden Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften §§ 264 ff HGB aufgestellt.

Von der Möglichkeit der größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Der Jahresabschluss wurde unter der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt, da die Gesellschaft davon ausgeht, dass in der start-up-Phase der Gesellschaft auch weiterhin Finanzierungsmittel durch die Gesellschafter zur Verfügung gestellt werden. Mittelfristig ist der weitere Fortbestand des Unternehmens von der erfolgreichen Umsetzung des Unternehmenskonzepts und der Generierung entsprechender Umsatzerlöse abhängig.

Die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist im Prognosezeitraum davon abhängig, dass weitere Liquidität zugeführt wird. Sofern dies nicht erfolgen sollte, wäre der Fortbestand der Gesellschaft unmittelbar gefährdet.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Für abnutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter wurde ein Sammelposten gebildet, wenn die Anschaffungskosten für das einzelne Wirtschaftsgut EUR 150,00, aber nicht EUR 1.000,00 übersteigen. Dieser Sammelposten wird linear über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand nach dem Stichtag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und sind mit dem nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 462.925,25.(Vorjahr: EUR 81.420,62)

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Martin Beiten ausgeübter Beruf: Betriebswirt
Weitere Geschäftsführer: Tobias Modjesch ausgeübter Beruf: Betriebswirt

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Düsseldorf, 31.12.2014

Martin Beiten

Tobias Modjesch

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 31.12.2014 festgestellt.

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