Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 381951
Registered
1/29/1999
Industry
Wholesale of textilesRetail sale of textilesWholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines
Purpose
Der Vertrieb und Handel von Textilien. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

History

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Management

NameRole
Axel Single
since 2/1/2024
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Axel Single
Helene-Lange-Straße 9, 72074 Tübingen, Ortsteil Lustnau
€25,565
100.00%

Financial Report

ITAS GmbH

Tübingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 35.790,28 33.138,67
I. Sachanlagen 2.671,00 2.645,00
II. Finanzanlagen 33.119,28 30.493,67
B. Umlaufvermögen 77.517,32 76.937,11
I. Vorräte 12.667,14 9.319,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 57.699,43 48.544,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.150,75 19.073,29
Bilanzsumme, Summe Aktiva 113.307,60 110.075,78

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 102.802,61 99.626,27
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 77.238,02 74.061,68
B. Rückstellungen 2.100,00 2.100,00
C. Verbindlichkeiten 8.404,99 8.349,51
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 8.404,99 8.349,51
Bilanzsumme, Summe Passiva 113.307,60 110.075,78

Anhang


 
Anhang für das Geschäftsjahr 2010
 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der ITAS GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst. Die Umstellung per 01.01.2010 auf die geänderten Vorschriften des BilMoG wurden durch Erstellung einer BilMoG-Eröffnungsbilanz dokumentiert.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde teilweise der Vermerk im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungsvorschriften des Handels- gesetzbuches wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis Euro 150,00 werden im Jahr des Zugangs voll aufwandswirksam berücksichtigt.  Für Wirtschaftsgüter zwischen Euro 150,00 bis  Euro 1.000,00 wird ein Sammelposten gebildet. Dieser wird linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die im Finanzanlagevermögen ausgewiesenen sonstigen Ausleihungen werden zum Nennwert bewertet.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Ausleihungen

Im Berichtsjahr bestanden Forderungen gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer in Höhe von Euro 33.119,28 (Vorjahr: Euro 30.493,67) (§ 42 Abs.3 GmbHG) .

Sonstige Vermögengegenstände

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Eigenkapital

Im Posten Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von Euro 74.061,68 (Vorjahr: Euro 72.794,63) enthalten.

Angabe zu Verbindlichkeiten

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen. Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Ausgaben führen, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag als Aufwand erfaßt wurden.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

In den Zinsen und ähnlichen Erträgen sind Erträge von Gesellschaftern in Höhe von Euro 1.858,03 (Vorjahr: Euro 1.452,42) enthalten.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr August Single, Kaufmann, bis 26.04.2010

Herr Axel Single, Diplom-Kaufmann

An die Geschäftsführer waren zum Bilanzstichtag Darlehen in Höhe von Euro 33.119,28 ausgereicht. Die Darlehen werden mit 6% verzinst und haben eine gesetzliche Kündigungsfrist.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Tübingen, den 18. November 2011

Axel Single

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.11.2011 festgestellt.

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