CONVINIUS GMBH
Fridtjof-Nansen-Straße 37, 76228 Karlsruhe, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Martina Gertraud Fink since 2/5/2009 | Procura |
Volker Helmar Fink since 12/17/2008 | Managing Director |
Beneficial OwnersBeta
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
ShareholdersBeta
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
CONVINIUS GMBHKarlsruheJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010BilanzAktiva
AnhangDie Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen des HGB (§§ 266, 275) gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Absatz 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Erleichterungen des § 288 HGB und § 274a HGB in Anspruch. Für die Offenlegung wird von den Bestimmungen des § 326 HGB Gebrauch gemacht. Die Vorjahreszahlen wurden auf Grund der erstmaligen Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes nicht angepasst. Die §§ 246 Abs. 3, 252 Abs. 1 Nr. 6, 265 Abs. 1 und 284 Abs. 2 Nr. 3 HGB sind auf Grund der erstmaligen Anwendung der durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz geänderten Vorschriften nicht anzuwenden. Sitz der CONVINIUS GmbH war bis 2008 Baden-Baden. Mit Wirkung zum 1. Januar 2009 erfolgte eine Verlegung des Firmensitzes nach Karlsruhe. I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich nach den steuerlichen Bestimmungen. Der Jahresabschluss enthält alle ansatzfähigen Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Das Saldierungsverbot gemäß § 246 Abs. 2 HGB wurde beachtet. Aktiva Anlagevermögen Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und werden nach der linearen Methode vorgenommen. Die Zugänge des beweglichen Sachanlagevermögens werden entsprechend den steuerlichen Vorschriften monatsgenau (pro-rata-temporis) abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 150,00 (netto) wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben, für geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurde in der Steuerbilanz ein Sammelposten gemäß § 6 Abs. 2a EStG gebildet. In die Handelsbilanz wurden diese Wertansätze übernommen. Die Abschreibung erfolgt über die Vereinfachungsregel und wird verteilt auf 5 Jahre. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nennwert bewertet. Ansonsten sind die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände mit dem Nominalwert ausgewiesen. Die Forderungen sind vorsichtig bewertet. Erkennbare Ausfallrisiken sowie zu erwartende Zahlungsabzüge waren nicht zu berücksichtigen. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Die kumulierten Verluste der Gründerjahre übersteigen das vorhandene Eigenkapital. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag von Euro 14.352,71 wird auf der Aktivseite ausgewiesen. Die sich zum Bilanzstichtag ergebende handelsrechtliche bilanzielle Überschuldung wurde durch entsprechende Maßnahmen beseitigt. Passiva Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet worden. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet. II. Fremdwährungsumrechnungsmethoden Fremdwährungsforderungen werden mit dem Anschaffungskurs oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Devisenkassamittelkurs bewertet. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden zum Anschaffungskurs oder zum am Bilanzstichtag höheren Devisenkassamittelkurs angesetzt. Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr werden zum Abschlussstichtag mit dem Devisenkassamittelkurs umgerechnet. III. Erläuterungen zur Bilanz Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Im Vorjahr bestanden Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 7 mit einer Restlaufzeit von mehr als einem und bis zu fünf Jahren. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten in Höhe von TEUR 25 (i. Vj. TEUR 10) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter. IV. Sonstige Angaben Geschäftsführung Im Geschäftsjahr war zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt: Herr Volker Fink, Diplom-Betriesbwirt Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Beteiligungen / verbundene Unternehmen Die Gesellschaft war am Bilanzstichtag an keinem anderen Unternehmen beteiligt. Haftungsverhältnisse Es bestehen keine Haftungsverhältnisse. V. Konzernzugehörigkeit Die CONVINIUS GmbH ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der fivers Versicherungsmakler GmbH, Karlsruhe.
Karlsruhe, den 11. November 2011 gez. Volker Fink sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 18.11.2011 festgestellt. |
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