RB Folien GmbHLiquidated

53797 Lohmar, DEU

Master Data

Registry
Register court Siegburg HRB 7059
Registered
3/29/2001
Industry
Manufacture of plastic packing goodsManufacture of plastic plates, sheets, tubes and profilesManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Die Produktion von Kunststoff -Folien die der technischen und lebensmittelrechtlichen Anwendung dienen, sowie Folien die als Verpackungsmittel und nicht nur als Verpackungsmittel dienen. Ferner die Konfektion von Kunststoff-Folien, die der Verpackung dienen, sowie die Konfektion von Kunststoff-Vlies, das nicht nur der Verpackung dient, und der jeweiligen Hilfsmittel. Ferner die Veredelung von Kunststoff-Folien, die der Verpackung dienen, sowie der Veredelung von Kunststoff-Vlies, das nicht nur der Verpackung dient, durch Kaschieren und Drucken sowie der jeweiligen Hilfsmittel und der Handel von Verpackungsmitteln, von Hilfsmitteln, die der Verpackung dienen, von Kunststoffrohstoffen, die zur Herstellung von Verpackungsmittel dienen, sowie von Kunststoffen, die nicht nur der Verpackung dienen.

History

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Beneficial Owners

32.83% identified67.17% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
S***** S*****
22.73%
G***** W******
10.10%

Unresolved chains (2)

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

Germany
€225,000
22.73%
S***** S*****
€225,000
22.73%

Holdings

NameOwnership
22.73%

Financial Report

RB Folien GmbH

Lohmar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 12.217,70 12.217,70
B. Anlagevermögen 1.003.471,92 1.000.844,40
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.557,00 2.224,00
II. Sachanlagen 1.001.714,92 998.420,40
III. Finanzanlagen 200,00 200,00
C. Umlaufvermögen 720.201,41 368.918,77
I. Vorräte 251.729,00 153.888,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 316.307,85 166.706,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 152.164,56 48.323,35
D. Rechnungsabgrenzungsposten 55.427,13 139.805,06
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 314.893,89 299.521,67
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.106.212,05 1.821.307,60

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 990.000,00 225.000,00
II. Verlustvortrag 547.647,88 13.311,88
III. Jahresfehlbetrag 757.246,01 511.209,79
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 314.893,89 299.521,67
B. Rückstellungen 88.152,00 7.300,00
C. Verbindlichkeiten 2.018.060,05 1.814.007,60
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.106.212,05 1.821.307,60

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§§ 326, 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.


Bilanzierungsmethoden

Die Bilanzierungsmethoden der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderten sich nicht gegenüber dem Vorjahr. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Rückstellungen, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bewertungsmethoden änderten sich nicht gegenüber dem Vorjahr. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 410,00 €) wurden gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Finanzanlagen

Ausleihungen wurden mit dem Nennwert bewertet.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von 789.623,53 € eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname Vorname Berufsbezeichnung
Blumensaat Ralf Kaufmann
Neumann Ulrich Kaufmann


Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 genehmigt und festgestellt. Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

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