Master Data

Registry
Register court Paderborn HRB 691
Registered
4/6/1979
Industry
Construction of residential and non-residential buildings (except prefabricated constructions)Development of building projects for other buildings and constructionsManufacture of prefabricated structural components and buildings made of concrete, cement or calcium silicate
Purpose
Hoch-, Tief- und Stahlbetonbau, der Handel mit Baustoffen und Geräten jeglicher Art, die Planung und Betreuung von Bauten, die schlüsselfertige Erstellung von Gebäuden sowie der Ankauf und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie deren Verwaltung

History

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Management

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Managing Director
Managing Director

Financial Report

Pader-Bau GmbH

Paderborn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.417.861,40 2.711.957,32
I. Sachanlagen 1.417.861,40 2.711.957,32
B. Umlaufvermögen 734.530,60 611.125,51
I. Vorräte 172.049,06 318.416,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 48.333,92 50.553,82
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 612,65 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 514.147,62 242.155,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 10.868,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.152.392,00 3.333.950,83

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 1.002.859,42 894.949,61
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 916.004,65 813.058,23
III. Gewinnvortrag 55.891,38 53.510,60
IV. Jahresüberschuss 4.963,39 2.380,78
B. Rückstellungen 83.683,63 66.255,00
C. Verbindlichkeiten 1.065.848,95 2.372.746,22
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.065.848,95 862.375,89
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.152.392,00 3.333.950,83

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Grundlagen der Rechnungslegung

Das Geschäftsjahr umfasst das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011.


Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB.

Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres entspricht im Ausweis und in der Bewertung der Vermögensgegenstände und der Schuldposten den gesetzlichen Vorschriften. Sofern in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung Posten zusammengefasst sind, sind diese Positionen im Anhang erläutert.

Zugänge zu Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen aktiviert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt bzw. mit den niedrigeren Teilwerten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt, wobei Risiken bei den Forderungen durch Wertberichtigungen berücksichtigt werden.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Ausweis lt. Handelsregister.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die teilfertigen Arbeiten wurden gemäß Angaben der Geschäftsführung entsprechend R 6 EStR mit den Herstellungskosten

(Material-, Lohn- und Gemeinkosten) unter Berücksichtigung des niedrigeren beizulegenden Wertes angesetzt.

Der Waren- bzw. Materialbestand wurde mit den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des niedrigeren beizulegenden Wertes angesetzt.

Im Berichtsjahr bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 0,00 Euro sowie Verbindlichkeiten

in Höhe von 556.875,00 Euro.

Die flüssigen Mittel umfassen die Guthaben bei Kreditinstituten.


Sonstige Pflichtangaben


Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Klaus Friemuth, Dipl.-Ing., Paderborn
Michael Friemuth, Dipl.-Ing., Paderborn

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.


Paderborn, im Juni 2012


gez. Klaus Friemuth                                            gez. Michael Friemuth     

Geschäftsführer                                                        Geschäftsführer

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.08.2012 festgestellt.

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