Master Data

Registry
Register court Aschaffenburg HRB 4717
Registered
1/7/1992
Industry
Retail sale of hardware, building materials, paints and glassRetail sale of china and glasswareWholesale of tools, metal locks, screws, nails etc.
Purpose
Einzelhandel mit Eisenwaren, Hausrat, Glas Porzellan, Keramik, Geschenkartikeln und ähnlichen Waren.

History

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Management

NameRole
Bruno Sauer
since 6/27/2002
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Schillerstraße 59, 63801 Kleinostheim
25000
50.00%
Schillerstraße 59, 63801 Kleinostheim
25000
50.00%

Financial Report

Eisen-Sauer GmbH

Kleinostheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 13.634,30 12.993,30
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1,00
II. Sachanlagen 692,00 50,00
III. Finanzanlagen 12.942,30 12.942,30
B. Umlaufvermögen 160.543,99 159.304,05
I. Vorräte 134.538,50 137.454,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.691,58 17.249,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.313,91 4.599,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 195,00 255,00
D. Aktive latente Steuern 4.033,00 615,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 178.406,29 173.167,35

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 16.739,26 7.585,35
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 3.323,40 3.323,40
III. Gewinnrücklagen 8.865,00 0,00
IV. Verlustvortrag 21.302,64 23.815,06
V. Jahresüberschuss 288,91 2.512,42
B. Rückstellungen 53.632,00 51.671,00
C. Verbindlichkeiten 108.035,03 113.911,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 178.406,29 173.167,35

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Eisen-Sauer GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahreverteilt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Genossenschaftsanteile zum Nennwert, der den Anschaffungskosten entspricht

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die flüssigen Mittel, Rechnungsabgrenzungsposten und das Eigenkapital wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die latenten Steuern wurden nach dem sog. "temporary concept" mit dem Steuersatz bewertet, der voraussichtlich im Zeitpunkt des Ausgleichs der Differenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz bzw. bei Inanspruchnahme des steuerlichen Verlustvortrags gültig ist.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


Angabe des gezeichneten Kapitals

Das gezeichnete Kapital beträgt 50.000,00 DM.

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Teilwertverfahren angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:
  

Zinssatz
5,10
%
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen
0,00
%
zugrunde gelegte Sterbetafel
Richttafeln Heubeck 2005 G
 


Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 70.843,80 Euro (Vorjahr: 69.525,56 Euro).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 7.547,76 Euro (Vorjahr: 14.139,37 Euro).

Verbindlichkeiten in Höhe von 81.822,68 Euro sind durch Grundpfandrechte in Form von Grundschulden und Bürgschaften besichert.

Verbindlichkeiten  in Höhe von 2.956,83 Euro sind mit Eigentumsvorbehalten belastet.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Bruno Sauer
ausgeübter Beruf:
Kaufmann



Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Verbindlichkeiten
16.271,94


Die Angaben beinhalten auch diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.07.2011 festgestellt.

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