Wholesale of paint and varnish
Altmann Baugesellschaft mbH
Südring 17, 04416 Markkleeberg, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Uwe Altmann since 5/6/2002 | Managing Director |
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Altmann Baugesellschaft mbHLeipzigJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010BilanzAktiva
AnhangErläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss der Altmann Baugesellschaft mbH zum 31. Dezember 2010 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst. Soweit Wahlrechte für Angaben und Erläuterungen in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Nach den in § 267 i.V.m. § 264 a HGB angegebenen Größenklassen erfüllt die Gesellschaft die Kriterien für eine kleine Kapitalgesellschaft. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze AKTIVA Anlagevermögen Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von mehr als 150,00 EUR und bis zu 410,00 EUR wurden im Jahr des Zugangs als geringwertige Wirtschaftsgüter behandelt und vollständig abgeschrieben (§ 6 Abs. 2 S.1 EStG). Der ausgewiesene Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter betrifft die Fortführung dieses Postens aus dem Vorjahr. Umlaufvermögen Die unfertigen Leistungen wurden zu dem Grad der Fertigstellung der entsprechenden Herstellungskosten durch Kalkulation der Fertigungsaufträge retrograd bewertet. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennbetrag bilanziert. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen. Von den zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen haben alle Beträge eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Bewertung der flüssigen Mittel erfolgte zum Nennwert. Rechnungsabgrenzungsposten Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen die periodengerechte Abgrenzung von anteiligen Aufwendungen, die auf den Zeitraum nach dem 31. Dezember 2010 entfallen. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Die Bilanz der Gesellschaft weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 30.524,04 Euro auf. Dieser Betrag ergibt sich wie folgt:
Der Gesellschafter hat der Gesellschaft Darlehen in Höhe von 58.794,54 Euro gewährt. Der Gesellschafter hat in Bezug auf einen Teilbetrag i.H.v. 35.351,00 Euro den Rangrücktritt erklärt. Die Geschäftsleitung geht von einer positiven Fortführungserwartung aus. PASSIVA Eigenkapital Der Ausweis des Eigenkapitals entspricht den Vorschriften des § 272 HGB i.V.m. § 268 Abs. 3 HGB. Rückstellungen Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffende noch fällige Umsatzsteuer. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Berichtsjahr grundsätzlich beibehalten. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz Bruttoanlagenspiegel Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel (vgl. Anlage IV) dargestellt. Rückstellungen Wesentliche Rückstellungen bestanden zum 31. Dezember 2010 für ungewisse Verbindlichkeiten (4.300,00 Euro) und für Gewährleistungen (2.120,00 Euro). Verbindlichkeiten Gegenüber Gesellschaftern bestanden am Bilanzstichtag Verbindlichkeiten in Höhe von 58.794,54 Euro. Auf Verbindlichkeiten aus Steuern entfallen 8.380,33 Euro. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB Nach Angaben der Geschäftsleitung bestehen keine Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gem. § 251 HGB. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Periodenfremde Erträge Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten periodenfremde Erträge in Höhe von 100,10 Euro. Periodenfremde Aufwendungen In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen (1.693,88 Euro) enthalten. Ergänzende Angaben Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder. Angaben zu den Organen der Gesellschaft Im Geschäftsjahr gehörten der Geschäftsführung an: Herr Uwe Altmann, Markleeberg
Markkleeberg OT Wachau, den 20. November 2011 sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 25.11.2011 festgestellt. |
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