KSN-Consult GmbHLiquidated

Am Dorfplatz 11, 59329 Wadersloh, DEU

Master Data

Registry
Register court Münster HRB 11006
Registered
6/15/2007
Industry
Engineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructureComputer consultancy activitiesEngineering activities for technical building equipment
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung von Organisationen und Anlagenbetreibern im Qualitäts-, Umweltund Sicherheitsmanagement sowie das Erbringen von Ingenieurleistungen (Beratung, Gutachten, Planung, Genehmigungsverfahren, Objektüberwachung) im Bereich des betrieblichen Umweltschutzes, der Wasserund Abfallwirtschaft, des Arbeitsschutzes und des Hoch- und Tiefbaus.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

Identified persons (3)

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Schulte-Mönting-Straße 26, 33378 Rheda-Wiedenbrück
€8,400
33.33%
Rottkampstraße 10, 59329 Wadersloh
€8,400
33.33%

Financial Report

KSN - Consult GmbH i.L.

Wadersloh

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.12.2010 bis zum 30.11.2011

Bilanz

Aktiva

30.11.2011
EUR
30.11.2010
EUR
A. Anlagevermögen 25.000,00 24.000,00
I. Finanzanlagen 25.000,00 24.000,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 25.000,00 24.000,00
B. Umlaufvermögen 907,28 3.660,57
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 119,60 171,73
1. sonstige Vermögensgegenstände 119,60 171,73
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 787,68 3.488,84
Bilanzsumme, Summe Aktiva 25.907,28 27.660,57

Passiva

30.11.2011
EUR
30.11.2010
EUR
A. Eigenkapital 23.520,94 24.625,13
I. gezeichnetes Kapital 25.200,00 25.200,00
II. Verlustvortrag 574,87 -508,84
III. Jahresfehlbetrag 1.104,19 1.083,71
B. Rückstellungen 2.386,34 2.150,00
1. sonstige Rückstellungen 2.386,34 2.150,00
C. Verbindlichkeiten 0,00 885,44
1. sonstige Verbindlichkeiten 0,00 885,44
davon aus Steuern 0,00 885,44
Bilanzsumme, Summe Passiva 25.907,28 27.660,57

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes / AktG beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber nicht abgewichen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

Sachanlagen

Sachanlagen sind nicht vorhanden.

Finanzanlagen

Beteiligungen wurden zu den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Vorräte

Vorräte sind nicht vorhanden.

Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Rückstellungen mit einer Laufzeit von länger als einem Jahr wurden gem. § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Soweit die ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens nur mit unverhältnismäßigen Kosten oder Verzögerungen hätten festgestellt werden können, wurden gemäß Art. 24 Abs. 6 EGHGB die Buchwerte aus dem vorhergehenden Jahresabschluss als ursprüngliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten übernommen.

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens, sowie die Entwicklung des Postens "Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs" sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Unter der Position "außerordentliche Erträge" wurden folgende Erträge ausgewiesen:

Bezeichnung EUR
Außerordentliche Aufwendungen aus der Anwendung von Übergangsvorschriften 236,34

Ergänzende Angaben

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Köchling Dr.Margarete Gesellschafterin-
Geschäftsführerin
Einzel
Steigüber Axel Gesellschafterin-
Geschäftsführerin
Einzeln
Nückel Moritz Gesellschafterin-
Geschäftsführerin
Einzeln

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Gewinnvortrag / Verlustvortrag EUR -574,87
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag EUR -1.104,19
Bilanzgewinn / Bilanzverlust EUR

wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung an die Gesellschafter EUR
Vortrag auf neue Rechnungen EUR -1.679,06
Einstellung in die Gewinnrücklagen EUR
Verrechnung mit Verlustvortrag EUR

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Sonstigen finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Wadersloh, den 07.05.2012 / 23.08.2012

gez. Dr. Margarete Köchling

gez. Axel Steigüber

gez. Moritz Nückel

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