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Register court Kiel HRB 7940 KI
Registered
2/23/2006
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Other information service activitiesOther landscape and garden service activitiesOther information technology and computer service activities
Purpose
Internetdienstleistungen, Vorhalten eines Informationsforums für Botanik, Pflanzen, Garten etc. sowie Softwareentwicklung.

History

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Management

NameRole
Lars Heese
since 7/10/2009
Managing Director
Lars Horstmann
since 7/10/2009
Managing Director

Financial Report

Pflanzena GmbH

Oldenbüttel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital   12.500,00   12.500,00
B. Umlaufvermögen        
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   4.865,27   6.993,10
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten   8.424,93   6.290,86
Summe Aktiva   25.790,20   25.783,96

Passiva

       
Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00   25.000,00
II. Gewinnvortrag   56,03   597,30
III. Jahresfehlbetrag   -1.471,95   -541,27
B. Rückstellungen   550,00   455,00
C. Verbindlichkeiten   1.656,12   272,93
Summe Passiva   25.790,20   25.783,96

Anhang für das Geschäftsjahr 2008

Pflanzena GmbH

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie die Regelungen des Gesellschaftsvertrages beachtet.

Nach § 267 HGB ist die Pflanzen TV GmbH eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen nach § 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

Von der Darstellungsstetigkeit in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurde nicht abgewichen. Nicht mit dem Vorjahr vergleichbare Beträge einzelner Posten der Bilanz und GuV bestehen nicht. Außerhalb der größenabhängigen Erleichterungen wurden keine Posten der Bilanz oder GuV aus Gründen der Klarheit zusammengefasst.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gliederungsgrundsätze

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.

B ilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Bilanzierungshilfen wurden nicht in Anspruch genommen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Bewertung einzelner Positionen

Die Darstellung zur Bewertung des Anlagevermögens entfällt, weil Gegenstände des Anlagevermögens nicht bilanziert werden.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind zu Nennwerten angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

C. Angaben zu Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert angesetzt. In Ihnen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 1.770,00 EURO enthalten.

Verbindlichkeiten

Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten von über 5 Jahren bestehen nicht. Es bestehen keine sicherungsübereignete Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind teilweise durch übliche Eigentumsvorbehalte abgesichert.

Weitere Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB oder sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 20,00 EURO ausgewiesen.

D. Sonstige Angaben

1. Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind Herr Lars Horstmann sowie Herr Lars Heese. Vorschüsse oder Kredite an Geschäftsführer wurden im Berichtjahr nicht gewährt. Haftungsverhältnisse ihnen gegenüber wurden nicht eingegangen. Ein Aufsichtsrat besteht nicht.

2. Ergebnisverwendung

Über die Verwendung des Jahresergebnisses ist noch zu beschließen.

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