Master Data

Registry
Register court Bad Oeynhausen HRB 15755
Registered
12/14/2017
Industry
Manufacture of mattressesManufacture of builders’ ware of plasticManufacture of upholstered furniture
Purpose
Industrielle Fertigung von Lattenrosten und der Handel mit den dafür benötigten Teilen

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Muhammed Mutlu
since 12/14/2017
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (3)

NameOwnership
33.33%
Sümeyye Mutlu
33.33%

Shareholders
Beta

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Name
Location
Amount
Share
Muhammed Mutlu
Königstraße 66 32584 Löhne
€8,500
33.33%
Sümeyye Mutlu
Königstraße 66 32584 Löhne
€8,500
33.33%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Mutlum GmbH

Löhne

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 179.746,00 212.788,00
I. Sachanlagen 179.746,00 212.788,00
B. Umlaufvermögen 1.655.398,06 1.909.576,36
I. Vorräte 1.247.870,84 1.270.598,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 407.301,67 515.653,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 225,55 123.323,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten 190,87 492,75
Summe Aktiva 1.835.334,93 2.122.857,11

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 263.494,43 228.084,66
I. Gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Gewinnvortrag 202.584,66 195.912,03
III. Jahresüberschuss 35.409,77 6.672,63
B. Rückstellungen 71.871,36 87.586,84
C. Verbindlichkeiten 1.499.969,14 1.807.185,61
Summe Passiva 1.835.334,93 2.122.857,11

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handels-gesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabe-erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände 407.301,67 0,00 515.653,89 0,00

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.500 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Urlaubsverpflichtungen und die Erstellung des Jahresabschlusses.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Verbindlichkeiten 1.499.969,14 791.766,79 1.807.185,61 920.214,23
Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei Herrn Muhammed Mutlu.

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren 31 Arbeitnehmer (Vorjahr 39 Arbeitnehmer) beschäftigt. Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

 

Löhne, den 21.01.2025

gez. Muhammed Mutlu, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 21.1.2025.

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