Satz- und DTP-Studio Harry Gedlich GmbHLiquidated

15230 Frankfurt (Oder), DEU

Master Data

Registry
Register court Frankfurt/Oder HRB 4944
Registered
11/9/2005
Industry
Manufacture of plastic packing goodsPublishing of journals and periodicalsAdvertising agencies
Purpose
Die Herstellung und Gestaltung von Anzeigen, graphischen Erzeugnissen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€52,000
100.00%

Financial Report

Satz- und DTP-Studio Harry Gedlich GmbH

Frankfurt (Oder)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

2.326,00

2.761,00

II. Sachanlagen

3.984,00

6.310,00

8.360,00

11.121,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

4.426,08

9.620,88

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

245.864,65

250.290,73

251.282,50

260.903,38

C. Rechnungsabgrenzungsposten

784,39

862,61

Summe Aktiva

257.385,12

272.886,99



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

52.000,00

52.000,00

II. Bilanzgewinn

171.552,76

223.552,76

174.790,98

226.790,98

B. Rückstellungen

21.021,00

34.575,00

C. Verbindlichkeiten

12.811,36

11.521,01

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 12.811,36 (Vj: EUR 11.521,01)

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten: EUR 459,97 (Vj. EUR 223,14)

- davon aus Steuern: EUR 4.159,03 (Vj. EUR 5.540,79)

Summe Passiva

257.385,12

272.886,99

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2012

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) aufgestellt worden. Die ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften im zweiten Abschnitt des Dritten Buches des HGB (§§ 264 ff.) wurden beachtet.

Die Gesellschaft ist nach den Größenmerkmalen des § 267 HGB als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS‑ UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Ansatz‑ und Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Im Jahresabschluss sind die Ansatzvorschriften der §§ 246 ‑ 251 HGB beachtet worden. Es sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen saldiert worden.

Das Anlage‑ und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlung im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen worden (Going‑Concern‑Prinzip). Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekanntgeworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisert worden sind.

III. ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ

Die Bilanz ist gemäß § 266 Abs. 1 HGB in Kontoform aufgestellt, wobei die entsprechenden Gliederungsvorschriften beachtet wurden.

Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibung erfolgten nach der linearen Methode. Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von höchstens EUR 410,00 wurden im Jahr ihrer Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Es werden nur Gegenstände ausgewiesen, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb auf Dauer zu dienen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen bzw. sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert worden.

Eine Pauschal‑ bzw. Einzelwertberichtigung brauchte nicht gebildet zu werden.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen vor, diese betreffen ausschließlich Kautionen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 52.000,00. Es ist in voller Höhe einbezahlt.

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von EUR 124.790,98 enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Soweit sie in ausländischer Währung valutieren, wurden sie mit dem amtlichen Mittelkurs zum Bilanzstichtag bewertet.

Haftungsverhältnisse und finanzielle Verpflichtungen

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse, die unter der Bilanz oder im Anhang auszuweisen wären.

Die Gesellschaft ist mehrjährige Verpflichtungen aus Miet‑ und Leasingverträgen eingegangen, die im üblichen Rahmen liegen.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtszeitraum

‑ Herr Mike Ossowski, Burg.

Frankfurt (Oder), den 21. Januar 2013

SATZ‑ UND DTP‑STUDIO HARRY GEDLICH GMBH, FRANKFURT / ODER

‑ Geschäftsführung ‑

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 08.03.2013

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