Master Data

Registry
Register court Traunstein HRB 15130
Previous
Autoglas Estermann Mobil GmbH
Registered
6/2/2003
Industry
Wholesale of flat glassWholesale of paint and varnishWholesale of china and glassware
Purpose
Vertrieb von Geräten zur Codierung von Wertgegenständen aller Art, zu deren Sicherung, ferner Marketing und Franchisevergabe von Codiersystemen zur Identifizierung, Registrierung und Sicherung von Wertobjekten, Vertrieb und Montage von Auto- und Flachglas, Ausführung des Autoglaser-Handwerks und Handel mit Glaszubehör.

History

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Management

NameRole
Eva Maria Estermann
since 10/30/2012
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Rainthalstr. 5, 83556 Griesstätt
€100,000
100.00%

Financial Report

TARPALON GmbH i.L.

(vormals: Autoglas Estermann Mobil GmbH)

Rosenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.647.734,97 1.700.709,97
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 467,00
II. Sachanlagen 1.647.733,97 1.700.242,97
B. Umlaufvermögen 424.693,06 452.397,79
I. Vorräte 83.199,00 86.456,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 337.782,32 342.435,54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.809,39 4.361,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.711,74 23.506,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.719,83 17.893,61
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.088.147,86 2.171.001,37

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 153.184,57 241.113,03
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Kapitalrücklage 17.564,59 17.564,59
III. Bilanzgewinn 35.619,98 123.548,44
davon Gewinnvortrag 123.548,44 208.908,13
B. Rückstellungen 3.800,00 3.800,00
C. Verbindlichkeiten 1.931.163,29 1.926.088,34
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 339.636,21 363.788,41
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.088.147,86 2.171.001,37

Anhang

(1) Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist als kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 des Handelsgesetzbuches (HGB) einzustufen. Größenabhängige Erleichterungen bei Erstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde erstmals nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzmodernisierungsgesetzes erstellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

(2) Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Wahlrecht zur Aktivierung von selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens nach § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB wurde nicht angewandt.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen erfolgten bei den immateriellen Wirtschaftsgütern nach der linearen Methode und beim Sachanlagevermögen nach der linearen und der degressiven Methode. Die Zugänge werden zeitanteilig abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 werden in einem Sammelposten erfasst und über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben oder Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410 Euro werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert (unter Abzug von Einzelwertberichtigungen -bei erkennbaren Einzelrisiken- und Pauschalwertberichtigungen) angesetzt.

Bank- und Kassenguthaben werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechend durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

(3) Erläuterungen zur Bilanz

Vorräte

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind mit den Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr in Höhe von EUR 3.809,39 (VJ EUR 4.361,62) enthalten.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Stammkapital in Höhe von EUR 100.000,- ist in voller Höhe eingezahlt.

Rückstellungen

Für alle am Bilanzstichtag bestehenden Risiken und ungewissen Verpflichtungen, soweit sie erkennbar waren, ist durch Bildung von Rückstellungen ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten aus:

Sicherheiten: Es bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 723.777,61 (VJ EUR 654.749,82) enthalten.

(4) Sonstige Angaben

Geschäftsführungsorgane

- Herr Gerhard Estermann

Mit Wirkung vom 25.06.2012 befindet sich die Firma in Liquidation.

 

Rosenheim, den 22.10.2012

Gerhard Estermann, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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