Mashprom Leasing GmbHLiquidated

22085 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 56733
Previous
"Chas Prom" Handelsgesellschaft mbH
Registered
10/6/1994
Industry
Wholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal productsWholesale of machine toolsWholesale of iron ores, iron, steel and ferrous semi-finished metal products
Purpose
Großhandel, Im- und Export, Vermittlung von Rohstoffen und Waren aller Art, sowie lndustrieanlagen und Know-How sowie Dienstleistungen aller Art, insbesondere Wirtschaftsberatung, Investitions- und Anlageberatung, Repräsentanzen und Marketing sowie Verleasen von Wirtschaftsgütern jeglicher Art mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten.

History

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Beneficial Owners

0.00% identified1.73% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
STIN Group S.A.LUX
1.73%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Open Joint-Stock Company Engineering and Leasing Company „Mashleasing“
Russia
€1,500,000
100.00%

Financial Report

Mashprom Leasing GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 25.678,00 39.526,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,50 1.903,50
II. Sachanlagen 25.676,50 37.622,50
B. Umlaufvermögen 1.603.325,62 1.619.689,00
I. Vorräte 1.205.053,70 1.225.781,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 373.644,28 362.825,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 24.627,64 31.081,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.535,39 318,25
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.630.539,01 1.659.533,25

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 211.159,66 827.354,76
I. gezeichnetes Kapital 1.500.000,00 1.500.000,00
II. Kapitalrücklage 156.000,00 156.000,00
III. Verlustvortrag 828.645,24 -157.388,67
IV. Jahresfehlbetrag 616.195,10 986.033,91
B. Rückstellungen 103.057,35 86.370,29
C. Verbindlichkeiten 1.316.322,00 745.808,20
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.301.846,50 682.304,27
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.630.539,01 1.659.533,25

Anhang


zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011
der Mashprom Leasing GmbH, 20354 Hamburg

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Mashprom Leasing GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungs­legungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapital­gesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Ver­mögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Liquide Mittel werden grundsätzlich zu Nennwerten bilanziert.

Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Rückstellungen wurden gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt und soweit notwendig gem. § 253 Abs. (2) HGB abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt, wenn am Bilanzstichtag noch eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr vorlag.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs waren als Geschäftsführer bestellt:

Herr Dr. Nikolay Grishchenko, Kaufmann, Hamburg.

Herr Vasily Zamnius, Kaufmann, Hamburg. Herr Zamnius wurde im Juni 2012 als Geschäftsführer abberufen.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Hamburg, den 20. Dezember 2012

gez. Dr. Nikolay Grishchenko

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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