Master Data

Registry
Register court Köln HRB 55511
Registered
6/23/2005
Industry
Public relations and communication activitiesOnline communication service providerOther information service activities
Purpose
Dienstleistungen im Bereich Public Relations und Kommunikation.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Thorsten Garde
since 4/12/2023
Managing Director
Stefany Barbara Krath
since 2/2/2023
Managing Director
Katja Ignatius-Löser
since 5/24/2012
Procura

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Germany
€12,500
50.00%
Germany
€6,250
25.00%

Holdings

NameOwnership
25.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

TTS Agentur 05 GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.05.2023 bis zum 30.04.2024

Bilanz

Aktiva

30.4.2024
EUR
30.4.2023
EUR
A. Anlagevermögen 3.232,00 2.213,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 3.231,00 2.212,00
B. Umlaufvermögen 336.281,46 278.653,82
I. Vorräte 24.690,19 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 123.253,69 143.597,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 188.337,58 135.056,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.235,75 5.404,78
Aktiva 354.749,21 286.271,60

Passiva

30.4.2024
EUR
30.4.2023
EUR
A. Eigenkapital 283.260,01 158.087,55
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 133.087,55 -5.442,23
III. Jahresüberschuss 125.172,46 138.529,78
B. Rückstellungen 21.086,00 67.693,54
C. Verbindlichkeiten 35.570,03 60.490,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 35.570,03 60.490,51
D. Rechnungsabgrenzungsposten 14.833,17 0,00
Passiva 354.749,21 286.271,60

Anhang

1. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften den Dritten Buches des HGB ( §§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften ( §§ 264 ff HGB ) aufgestellt worden.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

2. AKTIVA

Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen
Die abnutzbaren immateriellen Vermögensgegenstände (EDV-Software) sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, bewertet.

Die Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs-/Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, bewertet. Es wurde sowohl die lineare als auch die degressive Afa-Methode angewendet. Über die Entwicklung der Posten gibt das Anlagegitter Aufschluss, welches den gesetzlichen Anforderungen des § 268 (2) HGB voll entspricht. Bei Zugängen von beweglichen Anlagegegenständen wird die Abschreibung monatlich berechnet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Absatz 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Umlaufvermögen
Entsprechend den Vorschriften des  § 146 (2) Nr. 1 AO sind die Kasseneinnahmen und Kassenausgaben im Kassenbuch täglich festgehalten worden. Der so ermittelte Kassenbestand stimmt mit dem Bilanzansatz überein. Zwischen den einzelnen Bilanzposten der Kreditinstitute und den Kontoauszügen zum Stichtag besteht volle Übereinstimmung

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind ausgehend vom Nennwert unter Beachtung eines evtl. Ausfallrisikos bewertet worden.

RechnungsabgrenzungspostenZum Bilanzstichtag wurden Aufwendungen für das nächste Wirtschaftsjahr zum Zwecke der Periodenabgrenzung als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in die Bilanz eingestellt. Ein Disagio ist nicht enthalten.

3. PASSIVA

Rückstellungen
Es wurden für alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und sind notwendig wie ausreichend. In Höhe der zu erwartenden Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses wurde ebenfalls eine Rückstellung gebildet.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die Sonstige Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung waren diese fast vollständig ausgeglichen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Zum Bilanzstichtag wurden Erträge für das nächste Wirtschaftsjahr zum Zwecke der Periodenabgrenzung als Rechnungsabgrenzungsposten in die Bilanz eingestellt.

4. Sonstiges

Geschäftsführer: Herr Thorsten Garde und Frau Stefany Krath

sonstige Berichtsbestandteile

 

Köln, 20.12.2024

gez. Thorsten Garde, Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2024 festgestellt.

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