MTM
Dokument Management Systeme GmbH
Nürnberg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
2.142,00 |
5.186,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
1.445,00 |
| II.
Sachanlagen |
2.142,00 |
3.741,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
191.186,54 |
198.582,54 |
| I.
Vorräte |
28.350,00 |
37.178,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
162.455,08 |
161.038,89 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
4.050,92 |
1.889,56 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
381,46 |
365,65 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
120,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
193.328,54 |
203.888,54 |
Passiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Eigenkapital |
2.341,04 |
9.434,57 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Verlustvortrag |
16.130,02 |
90.132,15 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
7.093,53 |
-74.002,13 |
| B.
Rückstellungen |
3.200,00 |
3.200,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
187.787,50 |
191.253,97 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
187.787,50 |
191.253,97 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
193.328,54 |
203.888,54 |
Anhang
1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum
Jahresabschluss 2009
Der Tätigkeitsbereich der Firma MTM Dokument
Management Systeme GmbH ist der Handel mit Systemen
für die Dienstleistung und der Service im Bereich von
Scannen und Mikroverfilmung.
Der Jahresabschluss der MTM Dokument Management
Systeme GmbH wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches
aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Bewegliche
Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert
von Euro 150,-- wurden im Jahr des Zugangs voll
abgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet. Es wurde eine
Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% vom Nettowert
der Forderungen vorgenommen. Soweit zweifelhafte
Forderungen am Bilanzstichtag vorlagen, wurde eine
Einzelwertberichtigung durchgeführt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Die Verbindlichkeiten wurden zum
Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte
über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden
die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
3. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
3.1 Anlagevermögen
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte
ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
3.2 Vorräte
Die Vorräte beinhalten Material für
EDV-Arbeiten und Gegenstände zum Weiterverkauf.
3.3 Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen
107.766,20 Euro
davon mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr 0,00 Euro
Sonstige
Vermögensgegenstände
54.688,88 Euro
davon mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr 4.050,92 Euro
3.4 Sonstige Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen enthalten Beträge
für Abschlusskosten für die Jahre 2008 und 2009.
3.5 Verbindlichkeiten
|
Gesamtbetrag
|
bis 1 Jahr
|
bis 5 Jahre
|
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen
|
4.641,71
|
4.641,71
|
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Sonstige Verbindlichkeiten
|
179.931,32
|
179.931,32
|
|
davon gegenüber Gesellschaftern
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165.309,82
|
165.309,82
|
|
davon aus Steuern und Abgaben
|
13.750,26
|
13.750,26
|
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3.6 Verlustvortrag
Der Jahresabschluss wurde vor Verwendung des
Jahresergebnisses aufgestellt. Es ist beabsichtigt, den
Jahresfehlbetrag mit dem Verlustvortrag zu verrechnen und
in das Folgejahr zu übernehmen.
4. Sonstige Pflichtangaben
Der Geschäftsführung gehörten im
Geschäftsjahr an:
Ernst Mürling
Der Geschäftsführer ist
einzelvertretungsberechtigt; er ist von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
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