Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 108366
Registered
5/4/2017
Industry
Development of building projects for residential buildingsDevelopment of building projects for other buildings and constructionsConsulting architectural activities in building construction
Purpose
Handel mit Bauleistungen sowie Baubegleitende Projektsteuerung als Dienstleister; das Vorbereiten und Durchführen vom Facility Management Dienstleistungen aller Art.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Juan Pleisnitzer
since 4/28/2026
Procura
Syman Anand
since 1/16/2024
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Dominic Franz-Joseph ReinemerDelom Wohnbau GmbH+2
100.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Germany
€8,334
33.34%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Delom Service GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 613.905,17 375.106,17
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 429.463,00 190.664,00
1. technische Anlagen und Maschinen 4.543,00 5.438,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 424.920,00 185.226,00
III. Finanzanlagen 184.441,17 184.441,17
B. Umlaufvermögen 6.437.343,03 12.002.874,31
I. Vorräte 6.100.087,28 9.564.556,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 300.675,47 2.387.751,38
1. Forderungen gegen Gesellschafter 39.010,25  
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 29.575,78  
3. sonstige Vermögensgegenstände 232.089,44 2.387.751,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 36.580,28 50.566,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten 58.554,00 73.489,82
Aktiva 7.109.802,20 12.451.470,30

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 239.752,51 219.569,20
I. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Gewinnvortrag 207.069,20 147.133,43
III. Jahresüberschuss 20.183,31 59.935,77
B. Rückstellungen 419.323,55 203.106,81
C. Verbindlichkeiten 6.450.726,14 12.028.794,29
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 310.716,26 989.971,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 310.716,26 989.971,17
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 45.501,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 45.501,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.720.171,59 3.571.596,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.720.171,59 3.571.596,79
4. sonstige Verbindlichkeiten 4.419.838,29 7.421.725,33
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.760.013,66 4.034.944,04
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 659.824,63 3.386.781,29
Passiva 7.109.802,20 12.451.470,30

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1.1.2021 - 31.12.2021
EUR
1. Rohergebnis 891.220,43 875.760,72
2. Personalaufwand 819,05 3.126,17
a) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 819,05 3.126,17
3. Abschreibungen 103.862,12 66.227,53
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 103.862,12 66.227,53
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 750.003,59 649.814,75
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.156,90 761,50
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 75.591,07 66.436,71
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -59.606,81 29.636,29
8. Ergebnis nach Steuern 21.708,31 61.280,77
9. sonstige Steuern 1.525,00 1.345,00
10. Jahresüberschuss 20.183,31 59.935,77

Anhang

Vorbemerkung

Der Jahresabschluss der Delom Service GmbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften und den GoB sowie den rechtsformspezifischen Vorschriften der GmbHG unter Beachtung der going-concern Prämisse aufgestellt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir die neuen Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes berücksichtigt. Wir haben keine Änderungen nachdem Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz vorgenommen.

Die Gesellschaft hat die Wertgrenzen nach § 267 Abs. 1 HGB erstmalig überschritten und ist somit für dieses Jahr als kleine Kapitalgesellschaft zu klassifizieren. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden größenabhängige Erleichterungen in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Ergebnisverwendung.

Bilanzierung- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung- und Bewertungsgrundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich unverändert angewandt.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Soweit abnutzbar, kommen die fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten zum Ansatz.

Die Anlagegüter werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgt für immaterielle Vermögensgegenstände linear. Bewegliche Anlagegüter werden linear abgeschrieben.

Die Vorräte sind zu Anschaffungs-/Herstellungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Das gezeichnete Kapital ist im Handelsregister als Stammkapital eingetragen und gleichlautend in der Bilanz zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zur Bilanz

Die Vorräte (unfertige Leistungen) sind nach dem Grad der Fertigstellung zum Bilanzstichtag aufgenommen worden. Sie bestehen im Wesentlichen aus Anschaffungskosten für Grundstücke und Herstellungskosten (bzw. Leistungen) für Baumaßnahmen.

Von den Vorräten waren zum Bilanzerstellungszeitpunkt ca. 81 % weiterberechnet.

Forderungen gegenüber dem mittelbaren Gesellschafter D. Reinemer (€ 39.010,25) wurden mit 2% verzinst.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten insbesondere mit € 300.000,00 Gewährleistungsverpflichtung, die mit 2% des Umsatzes bemessen wurden.

Gegenüber der Gesellschafterin Saoussen Reinemer besteht eine Verbindlichkeit in Höhe von € 75.628,80, die mit 1% verzinst wird.

Gegenüber der Delom Wohnbau GmbH besteht eine Verbindlichkeit von € 1.508.082,27, die mit 1% verzinst wird.

Gegenüber der Hofgut Obermühle GmbH besteht eine Verbindlichkeit von € 212.089.32, die mit 1% verzinst wird.

Gegenüber der Delom I GmbH besteht eine Verbindlichkeit von € 464.395.38, die mit 1% verzinst wird.

Gegenüber der BPAH 1-3 GmbH besteht eine Verbindlichkeit von € 331.082.96, die mit 1% verzinst wird.

Gegenüber der Delom II GmbH besteht eine Verbindlichkeit von € 195.429,25, die mit 1% verzinst wird.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Gegenstand der Gesellschaft ist der Handel mit Bauleistungen sowie die baubegleitende Projektsteuerung als Dienstleister; das Vorbereiten und Durchführen vom Facility Management sowie Dienstleistungen aller Art.

Sonstige Angaben

Die Delom I GmbH in Frankfurt am Main ist zu je 100 % an der Delom Service GmbH in Frankfurt am Main beteiligt.

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister Frankfurt am Main unter der Registernummer HRB 108366.

Im Geschäftsjahr war als Geschäftsführer der Gesellschaft tätig:

Herrn Dominic Franz-Josef Reinemer, Kaufmann, Frankfurt am Main
Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und war 2022 unentgeltlich tätig.

Hinsichtlich der Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

sonstige Berichtsbestandteile


_________________________   Dominic Franz-Josef Reinemer, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.08.2024 festgestellt.

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